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公司的財務規章制度

發布時間: 2022-04-17 13:53:34

❶ 企業財務規章制度

企業財務規章制度:

一、財務科職責

1、根據國家財經政策的規定及管理辦法,負責健全會計機構,組織制定本單位的各項財務管理、成本管理制度,並監督貫徹執行。

2、做好會計基礎工作,定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。

3、組織工程處的會計核算工作。

4、負責工程處的財務管理工作,並向單位領導和職代會提供財務狀況和經營成果。

5、負責資金的籌措和調度,同時根據投標需要辦理各種銀行保函業務。

6、參與企業經營決策,會同有關部門定期召開經濟活動分析會,研究成本升降原因。

7、負責組織對債權、債務的清理工作。

8、負責組織和協調有關部門進行財務稅務、審計檢查和資產評估工作。

9、負責代扣、代交、個人所得稅、養老保險、醫療保險、住房公積金業務。


二、財務科許可權

1、對所屬單位的財務工作進行全面檢查。

2、建議對財務人員進行調動和任免。

3、組織本單位財務人員培訓。

4、審批所屬單位的財務收支計劃。

(1)公司的財務規章制度擴展閱讀:

財務科工作目標

1、做好會計基礎工作,定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。

2、進行日常的會計核算工作。

3、負責工程處的財務管理工作,按時提供財務狀況和經營成果等會計報表。

4、負責資金的籌措和調度,同時根據投標需要辦理各種銀行保函業務。

5、組織對債權、債務的清理工作。

6、負責組織和協調有關部門進行財務稅務、審計檢查和資產評估工作。

7、負責代扣、代交、個人所得稅、養老保險、醫療保險、住房公積金業務。

❷ 財務制度

1、公司財務部門的制度是:
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度;
(二)厲行節約,合理使用資金;
(三)積極為公司發展做好服務;
(四)及時上繳各種稅費;
(五)對財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況;
2、認真執行現金管理制度:
(一)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金;
(二)建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證;
(三)加強支票管理,保管好未簽發的支票,做好支票登記記錄;
(四)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;
(五)配合會計做好各種賬務處理;
(六)負責日常報銷事務,做好職工工資、獎金和各種福利的發放。
3、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、准確、完整,並符合會計制度的規定。
5、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,並根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。
6、財務工作人員應當定期進行財務清查,保證賬簿記錄與實物、款項相符。
7、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報執行董事,並報送有關部門。每月10日前由會計編制上月會計報表並上報。會計報表須會計簽名或蓋章。
8、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時,應及時向財務負責人報告,並請求查明原因,做出處理。
9、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
10、財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續,由財務負責人監交。
11、支票由出納員保管。支票使用時須有「支票領用單」,經執行董事簽字,然後將支票按批准金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。
12、支票付款後憑支票存根,發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、執行董事審批。填寫金額要無誤,完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號,按規定登記銀行賬號,原支票領用人在「支票領用單」及登記簿上注銷。
13、公司財務人員支付每一筆款項,不論金額大小均須執行董事簽字。執行董事外出應由財務人員設法通知,同意後可先付款後補簽。
14、公司可以在下列范圍內使用現金:
(一)員工工資、津貼、獎金;
(二)出差人員必須攜帶的差旅費;
(三)公司日常零星支出;
15、購買大宗固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉賬結算方式,不得使用現金。日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(即坐支)。財務人員從銀行提取現金,應當填寫《現金領用單》,並寫明用途和金額,由財務負責人批准後提取。員工因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經財務負責人審核;交執行董事批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款。
16、發票及報銷單經執行董事批准後,由會計審核,經手人簽字,金額數量無誤,填制記賬憑證。
17、每月由出納編制工資表,交財務負責人審核,執行董事簽字,出納按時提款,當月發放工資,填制記賬憑證,進行賬務處理。
18、差旅費及各種補助單(包括領款單),由執行董事簽字,會計審核時間、天數無誤並報財務負責人復核後,送執行董事簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續。
19、出納人員應當建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結,每日結算,賬款相符。
20、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由會計保管,並分類填制目錄。
21、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經執行董事批准。
希望採納

❸ 財務規章制度是什麼

財務規章制度主要包括:

1、預算管理:預算編制、預算執行監督與控制等。

2、會計核算:憑證管理、記賬核算、審核監督等。

3、財務管理:貨幣資金管理、應收賬款管理、存貨管理、固定資產管理等。

4、投融資管理:投資效益分析、投資決策管理、融資管理等。

5、審計監察:預算審計、投資審計、財務審計、離任審計等。

財務規章制度的重要性:

在完善監督的體系下,企業能有效利用各種資源,最大程度挖掘自身產能,優化企業的經營與管理,從而能夠以較小的成本投入獲得較大的經濟效益。這就是財務管理中的的管理監督功能。

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