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法律法規定期更新記錄

發布時間: 2022-05-11 09:09:37

⑴ 安全生產標准化達標評級現場檢查些什麼內容

安全生產標准化達標評級現場檢查包括三部分,分別為:現場檢查、詢問工人、檔案資料,一般來說詢問工人也作為現場檢查的部分。

一、現場檢查內容:

  1. 安全生產方針和安全生產目標告知情況。

  2. 現場檢查安全文化運行效果。

  3. 安全承諾告知情況。

  4. 財務記錄、行政文件。

  5. 安全生產費用使用情況與台帳記錄是否符合。

  6. 從業人員參與風險評價活動的情況。

  7. 重大風險控制措施現場落實情況

  8. 現場檢查是否存在重大隱患。

  9. 現場檢查一級企業建立安全生產預警預報體系運行情況。

  10. 重大危險源安全監控報警系統,重要參數遠傳和連續記錄、視頻監控系統等;

  11. 毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置;

  12. 毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統

  13. 重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。

  14. 應急救援器材、裝備的現場狀況

  15. 重大危險源現場測量防護距離;

  16. 重大危險源防範措施的落實情況。

  17. 查看變更實施現場。

  18. 法律、法規和標準的遵守情況。

  19. 工作崗位是否有有效的規章制度。

  20. 抽查崗位是否有有效的崗位操作規程。

  21. 部門、崗位使用的安全生產規章制度和操作規程是否是最新、有效版本。

  22. 從業人員上崗證。

  23. 抽查新上崗的從業人員接受三級培訓教育情況

  24. 抽查現場特種作業人員、特種設備作業人員

  25. 抽查外來施工單位入廠證。

  26. 查看安全設施投入使用情況。

  27. 施工現場安全管理情況。

  28. 採用的設備、材料。

  29. 各種安全設施的配備情況。

  30. 各種安全設施的設置及運行情況

  31. 安全儀表系統設置情況及安全儀表系統功能安全管理體系運行情況。

  32. 安全設施的完整性。

  33. 安全設施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。

  34. 監視和測量設備的完整性及校驗合格標志。

  35. 特種設備登記標志。

  36. 特種設備日常維護保養狀態。

  37. 特種設備檢驗合格標志。

  38. 特種設備是否有報廢但仍在使用的現象。

  39. 標准規定的各類設備設施的完整性。

  40. 生產裝置泄壓排放系統排放的危險物質處理;

  41. 生產裝置排空系統及火炬管理情況。

  42. 現場檢查或抽查設備狀況。

  43. 檢維修作業人員配備勞動保護用品情況;

  44. 檢維修作業現場的安全管理。

  45. 查看拆除作業現場安全管理。

  46. 拆除、報廢、清洗作業現場安全管理。

  47. 裝置現場、倉庫、罐區、裝卸區等危險場所安全標志設置情況。

  48. 廠區道路限速、限高、禁行等標志。

  49. 檢維修、施工、吊裝等作業現場管理情況。

  50. 職業危害崗位警示標志和告知牌

  51. 風向標設置的位置是否合理。

  52. 相應安全防護用品(具)及消防設施與器材配備情況。

  53. 違章指揮、違章作業和違反勞動紀律(「三違」)現象。

  54. 作業人員持作業許可證作業情況

  55. 監護人員是否持相應許可證監護。

  56. 保持作業環境整潔,消除安全隱患。

  57. 承包商作業現場管理。

  58. 機動車輛進入生產裝置區、罐區的安全管理

  59. 檢查動火作業、進入受限空間作業及吊裝作業現場

  60. 現場抽查承包商施工人員的安全教育情況。

  61. 現場存在的職業危害因素與申報內容符合情況

  62. 作業現場職業危害管理情況。

  63. 現場檢查:

    1.作業場所區域劃分情況;

    2.作業場所有無住人;

    3.高毒作業場所與其他作業場所的隔離是否符合要求。

  64. 報警設施、沖洗設施、防護急救器具專櫃、應急撤離通道、泄險區的設置及完整性。

  65. 工作場所職業危害因素的檢測結果檢測點設置及告知牌。

  66. 現場檢查:

    1.從業人員配備和使用的個體防護用品是否符合規定;

    2.從業人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具。

  67. 現場檢查:

    1.防護器具配備是否正確、齊全;

    2.防護器具專櫃存放地點是否安全、方便;

    3.防護器具定期校驗、維護,並記錄和鉛封。

  68. 作業人員是否按規定使用個體防護用品。

  69. 危險化學品儲存情況。

  70. 現場測試應急咨詢服務電話及咨詢服務情況。

  71. 公告欄、告知牌等。

  72. 現場檢查:

    1.危險化學品專用倉庫安全設施和安全管理情況;

    2.液位動態監控系統;

    3.危險化學品輸送管道安全設施。

  73. 劇毒化學品倉庫安全管理情況

  74. 現場檢查:

  75. 1.危險化學品運輸專用車輛是否配備衛星定位裝置;

  76. 2.充裝設施。

  77. 廢棄設施

  78. 現場檢查:

    1.應急救援器材、消防設施及器材數量及完整性;

    2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。

    現場查驗:

  79. 1.企業是否設置了報警電話;

    2.報警電話是否置於各崗位顯著位置;

    3.報警電話是否暢通。

  80. 現場檢查:

    1.有毒有害崗位是否設置了救援器材專櫃;

    2.防護救護器材是否完好

  81. 有關事故整改和預防措施的落實情況。

  82. 對評價過程查出的問題 落實情況及整改效果。


二、現場詢問工人

1、知道本企業安全生產方針和安全生產目標;

2、了解本部門的安全生產目標;

3、知道主要負責人的安全承諾;

4、清楚自己的安全職責;

5、了解風險評價制度的有關內容;

6、參與風險評價工作;

7、知道本崗位的危險、有害因素,工藝過程中的風險及應採取的控制措施;

8、熟練掌握使用應急救援器材和裝備;

9、知道安全生產法、職業病防治法內容,掌握本崗位安全操作規程;

10、會如何處理工藝參數的偏離;

11、掌握原料罐區、聚合崗位應急預案;

12、清楚崗位職業危害情況、崗位檢測結果;

13、會正確佩戴,使用個體防護用品;

14、了解應急指揮系統,了解應急救援隊伍的組成、成員及自己的職責;

15、清楚內部、外部報警電話;

16、了解發生有害物外泄事故或火災、爆炸各種事故時,應採取的措施;

17、事故搶救人員應了解事故現場防護器具的配備、使用規定及搶救知識。


三、看檔案資料

1、法律、法規和標准

1.1法律、法規和標準的識別和獲取
1、識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標准及政府其他要求的制度;
2、適用的法律法規、標准及政府其他要求的清單和文本資料庫;
3、定期更新記錄;
4、文件發放記錄;
5、培訓記錄、告知書、宣傳材料。
1.2法律、法規和標准符合性評價
1、符合性評價報告、記錄;
2、不符合項整改記錄。
2、機構和職責
2.1 方針目標
1、安全生產方針,年度安全生產目標;
2、企業的年度安全生產目標和安全生產工作計劃;
3、各級組織的安全生產目標責任書;
4、各級組織年度安全生產工作計劃;
5、安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。
2.2負責人
1、安全生產責任制;
2、查企業安全生產標准化實施方案;
3、主要負責人組織和參與安全生產標准化建設的記錄;
4、安全文化建設計劃或方案;
5、安全文化體系有關文件(二級企業應初步形成安全文化體系,一級企業有效運行安全文化體系);
6、主要負責人安全承諾書;
7、資源配備文件及使用記錄;
8、查安委會會議記錄或紀要;
9、安全生產工作匯報資料;
10、領導幹部帶班制度;
11、領導幹部帶班記錄及考核記錄。
2.3職責
1、安全生產責任制文件及內容(包括安委會和管理部門的安全職責);
2、安全生產責任制(包括各級管理人員和從業人員的安全職責);
3、安全生產責任制考核制度;
4、考核、獎懲決定文件,及獎懲兌現情況;
5、安全生產責任制和安全生產規章制度文件。
2.4組織機構
1、安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件;
2、注冊安全工程師配備或委託文件;
3、安全生產管理人員的學歷、工作經歷;
4、與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協議(合同);
5、管理部門設置文件;
6、治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件;
7、建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網路的文件。
2.5安全生產投入
1、安全生產費用管理制度;
2、安全生產費用管理制度;
3、安全生產費用台帳;
4、企業為從業人員交納保險憑證;
5、風險抵押金或安全責任保險考核記錄。
3、風險管理
3.1 范圍與評價方法
1、風險評價管理制度(各部門和有關人員的職責與任務);
2、風險評價記錄;
3、選用的風險評價方法;
4、風險管理制度;
5、風險評價准則和相關取值標準的內容。
3.2 風險評價
1、作業活動清單;
2、設備、設施清單;
3、風險評價報告;
4、各級機構組織開展風險評價的有關文件;
5、風險分析記錄;
6、風險評價報告;
7、風險評價有關會議記錄或紀要;
8、重大風險清單;
9、風險控制措施;
10、風險管理培訓教育計劃;
11、風險管理培訓教育記錄。
3.4 隱患排查與治理
1、隱患治理制度;
2、隱患治理台賬;
3、隱患治理記錄;
4、重大隱患治理工作「五到位」落實情況;
5、重大隱患項目檔案;
6、重大事故隱患的防範措施;
7、書面報告;
8、重大事故隱患的防範措施;
9、隱患整改計劃;
10、本要素涉及的文件;
11、安全生產預警預報體系有關文件。
3.5 重大危險源
1、重大危險源管理制度的建立和執行情況;
2、安全評價報告或安全評估報告;
3、重大危險源檔案;
4、安全監控報警設施台賬;
5、重大危險源定期評估制;
6、定期安全評估報告;
7、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄;
8、設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證;
9、重大危險源應急救援預案;
10、重大危險源應急預案演練記錄;
11、應急救援器材台賬;
12、重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告備案資料;
13、重大危險源安全評估報告;
14、重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施,包括防範措施。
3.6 變更
1、變更管理制度;
2、變更管理記錄;
3、變更的風險分析記錄;
4、變更風險的控制措施;
5、變更實施驗收報告。
3.7 風險信息更新
1、風險評價記錄或報告;
2、作業許可證;
3、風險評價報告、記錄;
4、年度評審或檢查報告,或者評審記錄;
5、風險評價報告、記錄。
3.8 供應商
1、供應商管理制度;
2、合格供應商名錄、檔案;
3、供應商選用、續用、評價記錄;
4、與采購有關的風險信息。
4、管理制度
4.1 安全生產規章制度
1、適用的法律法規和標准、規章制度和安全操作規程清單;
2、企業安全生產規章制度簽發文件;
3、文件發放記錄。
4.2 操作規程
1、崗位操作規程;
2、文件發放記錄;
3、操作規程簽發文件;
4、新項目的操作規程。
4.3 修訂
1、管理制度評審和修訂制度;
2、安全生產規章制度、操作規程;
3、評審和修訂記錄;
4、評審、修訂記錄;
5、安全生產規章制度和操作規程;
6、發布修訂的安全生產規章制度或操作規程的文件;
7、發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄。
5、培訓教育
5.1 培訓教育管理
1、安全培訓、教育制度;
2、安全培訓、教育需求記錄;
3、安全培訓教育計劃;
4、安全培訓、教育記錄;
5、安全生產費用台賬或資金計劃;
6、培訓教育計劃和記錄;
7、從業人員安全培訓教育檔案;
8、安全培訓教育計劃;
9、變更記錄;
10、培訓教育效果評價記錄;
11、安全培訓教育制度;
12、安全培訓教育計劃;
13、安全培訓教育記錄、檔案。
5.2 從業人員崗位標准
1、載明企業從業人員崗位標準的文件;
2、從業人員招聘資料、員工台賬、檔案;
5.3 管理人員培訓
1、安全資格證書及培訓檔案;
2、安全培訓教育檔案。
5.4 從業人員培訓教育
1、培訓教育記錄、檔案;
2、從業人員安全培訓教育檔案、考核合格證明;
3、特種作業人員及特種設備作業人員管理台賬;
4、特種作業操作證;
5、特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃;
6、從業資格證;
7、管理台賬;
8、培訓記錄、培訓內容、考核內容。
5.5 其他人員培訓教育
1、從業人員安全培訓教育檔案;
2、外來參觀、學習等人員培訓記錄;
3、廠級承包商安全培訓教育記錄;
4、基層單位承包商安全培訓教育記錄。
5.6日常安全教育
1、安全活動計劃;
2、管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄;
3、查班組安全活動記錄;
4、部門安全活動記錄;
5、安全活動記錄;
6、月度安全活動計劃。
6、生產設施及工藝安全
6.1生產設施建設
1、生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工驗收文件等;
2、新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計(「安全設施設計專篇」、「消防專篇」、「職業衛生專篇」)及批復等資料;
3、安全設施設計審查資料;
4、建設項目設立安全評價報告;
5、建設項目試生產方案及備案資料(施工完成情況、試生產前安全檢查報告、試生產或使用過程中可能出現的安全問題及對策、採取的安全措施、事故應急救援預案等);
6、建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監管部門出具的「安全設施竣工驗收意見書」和「建設項目竣工驗收安全評價報告」等);
7、設計、施工、監理單位的相關資質;
8、施工現場安全檢查記錄;
9、變更資料,包括變更後向負責安全審查的安全監管部門報告的文件;
10、變更風險分析記錄;
11、安全評價報告和審查報告等;
12、工藝設計文件;
13、新工藝小試、中試、工業化試驗的報告。
6.2 安全設施
1、安全設施管理台賬;
2、安全設施管理制度;
3、安全設施維護保養檢查記錄;
4、設備檢維修計劃;
5、安全設施檢維修記錄;
6、安全設施拆除、停用資料;
7、監視和測量設備管理制度;
8、監視和測量設備台賬;
9、監視和測量設備檢驗報告;
10、校驗和維護記錄。
6.3 特種設備
1、特種設備管理制度;
2、特種設備台賬和定期檢驗報告;
3、特種設備台賬和檔案;
4、特種設備維護保養記錄;
5、校驗報告、檢修記錄;
6、特種設備檔案;
7、定期檢驗申請資料;
8、特種設備檔案和事故隱患台賬;
9、報廢的特種設備注銷手續。
6.4 工藝安全
1、員工培訓記錄;
2、壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告;
3、安全閥檢驗報告;爆破片、防爆膜合格證及更換記錄;
4、緊急停車系統分布圖及維護記錄;
5、監控、報警系統、聯鎖系統維護、調試記錄;
6、各類動設備,包括備用設備維護保養記錄等;
7、工藝控制流程圖及自動化控制資料;
8、風險評價記錄;
9、崗位操作規程;
10、涉及危險化工工藝和重點監管危險化學品的化工生產裝置進行危險與可操作性分析(HAZOP)記錄、報告;
11、定期應用先進的工藝(過程)安全分析技術開展工藝(過程)安全分析的記錄、報告;
12、生產裝置開車前安全條件確認檢查表;
13、系統氣密、置換及動設備空試記錄;
14、裝置開車方案;
15、操作規程和應急預案;
16、操作人員培訓記錄;
17、開車前隱患排查與整改記錄;
18、停車方案;
19、停車操作記錄;
20、操作記錄;
21、生產裝置泄壓排放系統排放的危險物質處理;
22、排空系統及火炬管理情況;
23、工藝操作記錄及交接班記錄。
6.5關鍵裝置及重點部位
1、關鍵裝置、重點部位管理制度;
2、關鍵裝置、重點部位台賬;
3、監督指導有關記錄;
4、聯系點活動記錄;
5、關鍵裝置、重點部位管理制度;
6、關鍵裝置、重點部位檔案;
7、關鍵裝置、重點部位的監督檢查記錄;
8、關鍵裝置、重點部位應急預案;
9、應急預案演練記錄。
6.6檢維修
1、設備檢維修管理制度;
2、檢維修記錄;
3、年度綜合檢維修計劃;
4、檢維修風險分析記錄;
5、檢維修方案;
6、工藝、設備設施交付檢維修手續;
7、檢維修人員安全培訓教育記錄;
8、相應作業許可證及安全控制措施;
9、對檢維修作業現場進行安全檢查的記錄;
10、檢維修交付生產手續等。
6.7 拆除和報廢
1、生產設施拆除和報廢管理制度;
2、設施拆除和報廢審批手續;
3、拆除作業風險分析記錄;
4、拆除計劃或拆除方案;
5、設施拆除交接手續;
6、分析、驗收合格證明。
7、作業安全
7.1 作業許可
1、危險性作業安全管理制度或操作規程;
2、作業許可證。
7.2 警示標志
1、安全標志一覽表,載明每個安全標志使用的場所;
2、警示標志和告知牌管理台賬;
3、職業危害因素檢測記錄。
7.3 作業環節
1、承包商之間的安全生產協議;
2、檢查記錄;
3、有關機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定;
4、機動車輛進入生產裝置區、罐區手續;
5、動火作業、進入受限空間作業及吊裝作業管理制度、作業許可證。
7.4 承包商
1、承包商管理制度;
2、承包商管理檔案、監督檢查記錄;
3、安全協議書;
4、現場安全交底、施工方案和應急預案等資料。
8、職業健康
8.1 職業危害項目申報
1、職業病危害因素識別記錄;
2、職業病危害因素申報表及批復資料。
8.2 作業場所職業危害管理
1、職業危害防治計劃和實施方案;
2、職業衛生檔案;
3、從業人員健康監護檔案;
4、職業衛生檔案;
5、檢查記錄;
6、職業危害監測制度;
7、職業危害監測報告及職業衛生檔案、整改計劃;
8、健康查體報告;
9、作業場所職業危害控制管理制度與檢測制度、台賬。
8.3 勞動防護用品
1、個體防護用品台賬;
2、職業衛生防護設施台賬;
3、個體防護用品台賬。
9 、危險化學品管理
9.1 危險化學品檔案
1、化學品普查表;
2、危險化學品檔案。
9.2 化學品分類
1、化學品鑒別分類報告;
2、化驗室化學試劑分類清單。
9.3 化學品安全技術說明書和安全標簽
1、「一書一簽」;
2、采購的危險化學品名錄;
3、采購的危險化學品中文「一書一簽」。
9.4 化學事故應急咨詢服務電話
1、「一書一簽」上是否有應急咨詢服務電話。
9.5 危險化學品登記
1、危險化學品登記證及資料。
9.6 危害告知
1、勞動合同及宣傳、培訓教育記錄。
9.7 儲存和運輸
1、危險化學品安全管理制度;
2、危險化學品出入庫記錄;
3、檢查記錄;
4、巡線記錄;
5、劇毒化學品安全管理制度;
6、劇毒化學品收發台賬;
7、劇毒化學品備案資料;
8、危險化學品運輸、裝卸安全管理制度;
9、裝車前後安全檢查記錄;
10、危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件;
11、備案文件。
10、事故與應急
10.1 應急指揮與救援系統
1、應急救援預案。
10.2 應急救援設施
1、應急救援器材台賬;
2、消防設施、器材台賬;
3、應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄;
4、防護救護器材管理台賬;
5、防護救護器材檢查維護記錄。
10.3 應急救援預案與演練
1、應急救援預案培訓記錄;
2、應急救援預案演練評價報告;
3、應急救援預案評審修訂規定;
4、應急救援預案評審記錄;
5、應急救援預案備案回執;
6、應急協作單位收到預案的回執。
10.4 搶險與救護
1、應急預案;
2、事故台賬和調查報告;
3、事故或事件後,對預案評審的報告;
4、事故調查報告。
10.5 事故報告
1、事故管理制度。
10.6 事故調查
1、事故管理規定;
2、事故管理台賬;
3、事故檔案;
4、已發生事件的調查處理報告。
11、檢查與自評
11.1 安全檢查
1、安全檢查管理制度;
2、安全檢查計劃;
3、各種安全檢查表;
4、安全檢查表應用培訓記錄;
5、檢查表評審修訂記錄。
11.2 安全檢查形式與內容
1、安全檢查台賬;
2、檢查考核記錄;
3、各種安全檢查記錄。
11.3 整改
1、檢查問題整改記錄;
2、檢查記錄。
11.4 自評
1、安全標准化自評管理制度;
2、開展自評的相關文件資料;
3、進一步完善的安全標准化工作的

⑵ 法律法規評審與更新記錄

2015年月1日 《中華人民共和國環境保護法》
(1989年12月26日第七屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過2014年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議修訂)
目錄
第一章總則
第二章監督管理
第三章保護和改善環境
第四章防治污染和其他公害
第五章信息公開和公眾參與
第六章法律責任
第七章附則
第一章總則
第一條為保護和改善環境,防治污染和其他公害,保障公眾健康,推進生態文明建設,促進經濟社會可持續發展,制定本法。
第二條本法所稱環境,是指影響人類生存和發展的各種天然的和經過人工改造的自然因素的總體,包括大氣、水、海洋、土地、礦藏、森林、草原、濕地、野生生物、自然遺跡、人文遺跡、自然保護區、風景名勝區、城市和鄉村等。
第三條本法適用於中華人民共和國領域和中華人民共和國管轄的其他海域。
第四條保護環境是國家的基本國策。
國家採取有利於節約和循環利用資源、保護和改善環境、促進人與自然和諧的經濟、技術政策和措施,使經濟社會發展與環境保護相協調。
第五條環境保護堅持保護優先、預防為主、綜合治理、公眾參與、損害擔責的原則。
第六條一切單位和個人都有保護環境的義務。
地方各級人民政府應當對本行政區域的環境質量負責。
企業事業單位和其他生產經營者應當防止、減少環境污染和生態破壞,對所造成的損害依法承擔責任。
公民應當增強環境保護意識,採取低碳、節儉的生活方式,自覺履行環境保護義務。
第七條國家支持環境保護科學技術研究、開發和應用,鼓勵環境保護產業發展,促進環境保護信息化建設,提高環境保護科學技術水平。
第八條各級人民政府應當加大保護和改善環境、防治污染和其他公害的財政投入,提高財政資金的使用效益。
第九條各級人民政府應當加強環境保護宣傳和普及工作,鼓勵基層群眾性自治組織、社會組織、環境保護志願者開展環境保護法律法規和環境保護知識的宣傳,營造保護環境的良好風氣。
教育行政部門、學校應當將環境保護知識納入學校教育內容,培養學生的環境保護意識。
新聞媒體應當開展環境保護法律法規和環境保護知識的宣傳,對環境違法行為進行輿論監督。
第十條國務院環境保護主管部門,對全國環境保護工作實施統一監督管理;縣級以上地方人民政府環境保護主管部門,對本行政區域環境保護工作實施統一監督管理。
縣級以上人民政府有關部門和軍隊環境保護部門,依照有關法律的規定對資源保護和污染防治等環境保護工作實施監督管理。
第十一條對保護和改善環境有顯著成績的單位和個人,由人民政府給予獎勵。
第十二條每年6月5日為環境日。
第二章監督管理
第十三條縣級以上人民政府應當將環境保護工作納入國民經濟和社會發展規劃。
國務院環境保護主管部門會同有關部門,根據國民經濟和社會發展規劃編制國家環境保護規劃,報國務院批准並公布實施。
縣級以上地方人民政府環境保護主管部門會同有關部門,根據國家環境保護規劃的要求,編制本行政區域的環境保護規劃,報同級人民政府批准並公布實施。
環境保護規劃的內容應當包括生態保護和污染防治的目標、任務、保障措施等,並與主體功能區規劃、土地利用總體規劃和城鄉規劃等相銜接。
第十四條國務院有關部門和省、自治區、直轄市人民政府組織制定經濟、技術政策,應當充分考慮對環境的影響,聽取有關方面和專家的意見。
第十五條國務院環境保護主管部門制定國家環境質量標准。
省、自治區、直轄市人民政府對國家環境質量標准中未作規定的項目,可以制定地方環境質量標准;對國家環境質量標准中已作規定的項目,可以制定嚴於國家環境質量標準的地方環境質量標准。地方環境質量標准應當報國務院環境保護主管部門備案。
國家鼓勵開展環境基準研究。
第十六條國務院環境保護主管部門根據國家環境質量標准和國家經濟、技術條件,制定國家污染物排放標准。
省、自治區、直轄市人民政府對國家污染物排放標准中未作規定的項目,可以制定地方污染物排放標准;對國家污染物排放標准中已作規定的項目,可以制定嚴於國家污染物排放標準的地方污染物排放標准。地方污染物排放標准應當報國務院環境保護主管部門備案。
第十七條國家建立、健全環境監測制度。國務院環境保護主管部門制定監測規范,會同有關部門組織監測網路,統一規劃國家環境質量監測站(點)的設置,建立監測數據共享機制,加強對環境監測的管理。
有關行業、專業等各類環境質量監測站(點)的設置應當符合法律法規規定和監測規范的要求。
監測機構應當使用符合國家標準的監測設備,遵守監測規范。監測機構及其負責人對監測數據的真實性和准確性負責。
第十八條省級以上人民政府應當組織有關部門或者委託專業機構,對環境狀況進行調查、評價,建立環境資源承載能力監測預警機制。
第十九條編制有關開發利用規劃,建設對環境有影響的項目,應當依法進行環境影響評價。
未依法進行環境影響評價的開發利用規劃,不得組織實施;未依法進行環境影響評價的建設項目,不得開工建設。
第二十條國家建立跨行政區域的重點區域、流域環境污染和生態破壞聯合防治協調機制,實行統一規劃、統一標准、統一監測、統一的防治措施。
前款規定以外的跨行政區域的環境污染和生態破壞的防治,由上級人民政府協調解決,或者由有關地方人民政府協商解決。
第二十一條國家採取財政、稅收、價格、政府采購等方面的政策和措施,鼓勵和支持環境保護技術裝備、資源綜合利用和環境服務等環境保護產業的發展。
第二十二條企業事業單位和其他生產經營者,在污染物排放符合法定要求的基礎上,進一步減少污染物排放的,人民政府應當依法採取財政、稅收、價格、政府采購等方面的政策和措施予以鼓勵和支持。
第二十三條企業事業單位和其他生產經營者,為改善環境,依照有關規定轉產、搬遷、關閉的,人民政府應當予以支持。
第二十四條縣級以上人民政府環境保護主管部門及其委託的環境監察機構和其他負有環境保護監督管理職責的部門,有權對排放污染物的企業事業單位和其他生產經營者進行現場檢查。被檢查者應當如實反映情況,提供必要的資料。實施現場檢查的部門、機構及其工作人員應當為被檢查者保守商業秘密。
第二十五條企業事業單位和其他生產經營者違反法律法規規定排放污染物,造成或者可能造成嚴重污染的,縣級以上人民政府環境保護主管部門和其他負有環境保護監督管理職責的部門,可以查封、扣押造成污染物排放的設施、設備。
第二十六條國家實行環境保護目標責任制和考核評價制度。縣級以上人民政府應當將環境保護目標完成情況納入對本級人民政府負有環境保護監督管理職責的部門及其負責人和下級人民政府及其負責人的考核內容,作為對其考核評價的重要依據。考核結果應當向社會公開。
第二十七條縣級以上人民政府應當每年向本級人民代表大會或者人民代表大會常務委員會報告環境狀況和環境保護目標完成情況,對發生的重大環境事件應當及時向本級人民代表大會常務委員會報告,依法接受監督。
第三章保護和改善環境
第二十八條地方各級人民政府應當根據環境保護目標和治理任務,採取有效措施,改善環境質量。
未達到國家環境質量標準的重點區域、流域的有關地方人民政府,應當制定限期達標規劃,並採取措施按期達標。
第二十九條國家在重點生態功能區、生態環境敏感區和脆弱區等區域劃定生態保護紅線,實行嚴格保護。
各級人民政府對具有代表性的各種類型的自然生態系統區域,珍稀、瀕危的野生動植物自然分布區域,重要的水源涵養區域,具有重大科學文化價值的地質構造、著名溶洞和化石分布區、冰川、火山、溫泉等自然遺跡,以及人文遺跡、古樹名木,應當採取措施予以保護,嚴禁破壞。
第三十條開發利用自然資源,應當合理開發,保護生物多樣性,保障生態安全,依法制定有關生態保護和恢復治理方案並予以實施。
引進外來物種以及研究、開發和利用生物技術,應當採取措施,防止對生物多樣性的破壞。
第三十一條國家建立、健全生態保護補償制度。
國家加大對生態保護地區的財政轉移支付力度。有關地方人民政府應當落實生態保護補償資金,確保其用於生態保護補償。
國家指導受益地區和生態保護地區人民政府通過協商或者按照市場規則進行生態保護補償。
第三十二條國家加強對大氣、水、土壤等的保護,建立和完善相應的調查、監測、評估和修復制度。
第三十三條各級人民政府應當加強對農業環境的保護,促進農業環境保護新技術的使用,加強對農業污染源的監測預警,統籌有關部門採取措施,防治土壤污染和土地沙化、鹽漬化、貧瘠化、石漠化、地面沉降以及防治植被破壞、水土流失、水體富營養化、水源枯竭、種源滅絕等生態失調現象,推廣植物病蟲害的綜合防治。
縣級、鄉級人民政府應當提高農村環境保護公共服務水平,推動農村環境綜合整治。
第三十四條國務院和沿海地方各級人民政府應當加強對海洋環境的保護。向海洋排放污染物、傾倒廢棄物,進行海岸工程和海洋工程建設,應當符合法律法規規定和有關標准,防止和減少對海洋環境的污染損害。
第三十五條城鄉建設應當結合當地自然環境的特點,保護植被、水域和自然景觀,加強城市園林、綠地和風景名勝區的建設與管理。
第三十六條國家鼓勵和引導公民、法人和其他組織使用有利於保護環境的產品和再生產品,減少廢棄物的產生。
國家機關和使用財政資金的其他組織應當優先採購和使用節能、節水、節材等有利於保護環境的產品、設備和設施。
第三十七條地方各級人民政府應當採取措施,組織對生活廢棄物的分類處置、回收利用。
第三十八條公民應當遵守環境保護法律法規,配合實施環境保護措施,按照規定對生活廢棄物進行分類放置,減少日常生活對環境造成的損害。
第三十九條國家建立、健全環境與健康監測、調查和風險評估制度;鼓勵和組織開展環境質量對公眾健康影響的研究,採取措施預防和控制與環境污染有關的疾病。
第四章防治污染和其他公害
第四十條國家促進清潔生產和資源循環利用。
國務院有關部門和地方各級人民政府應當採取措施,推廣清潔能源的生產和使用。
企業應當優先使用清潔能源,採用資源利用率高、污染物排放量少的工藝、設備以及廢棄物綜合利用技術和污染物無害化處理技術,減少污染物的產生。
第四十一條建設項目中防治污染的設施,應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。防治污染的設施應當符合經批準的環境影響評價文件的要求,不得擅自拆除或者閑置。
第四十二條排放污染物的企業事業單位和其他生產經營者,應當採取措施,防治在生產建設或者其他活動中產生的廢氣、廢水、廢渣、醫療廢物、粉塵、惡臭氣體、放射性物質以及雜訊、振動、光輻射、電磁輻射等對環境的污染和危害。
排放污染物的企業事業單位,應當建立環境保護責任制度,明確單位負責人和相關人員的責任。
重點排污單位應當按照國家有關規定和監測規范安裝使用監測設備,保證監測設備正常運行,保存原始監測記錄。
嚴禁通過暗管、滲井、滲坑、灌注或者篡改、偽造監測數據,或者不正常運行防治污染設施等逃避監管的方式違法排放污染物。
第四十三條排放污染物的企業事業單位和其他生產經營者,應當按照國家有關規定繳納排污費。排污費應當全部專項用於環境污染防治,任何單位和個人不得截留、擠占或者挪作他用。
依照法律規定徵收環境保護稅的,不再徵收排污費。
第四十四條國家實行重點污染物排放總量控制制度。重點污染物排放總量控制指標由國務院下達,省、自治區、直轄市人民政府分解落實。企業事業單位在執行國家和地方污染物排放標準的同時,應當遵守分解落實到本單位的重點污染物排放總量控制指標。
對超過國家重點污染物排放總量控制指標或者未完成國家確定的環境質量目標的地區,省級以上人民政府環境保護主管部門應當暫停審批其新增重點污染物排放總量的建設項目環境影響評價文件。
第四十五條國家依照法律規定實行排污許可管理制度。
實行排污許可管理的企業事業單位和其他生產經營者應當按照排污許可證的要求排放污染物;未取得排污許可證的,不得排放污染物。
第四十六條國家對嚴重污染環境的工藝、設備和產品實行淘汰制度。任何單位和個人不得生產、銷售或者轉移、使用嚴重污染環境的工藝、設備和產品。

⑶ 為什麼安全標准化執行要求到了基層都會走樣

上面的人都自己沒搞懂安全標准化,下面的人執行起來難啊,沒有一桿秤在心中。就靠做些制度不起作用的。有些第三方也不負責,只顧拿錢,不幫企業真正落實安全標准化,本來是好東西,結果變了味兒

⑷ 安全生產標准化平台專業承包主要負責人怎麼添加

一、法律、法規和標准

1.1法律、法規和標準的識別和獲取
1.1.1⑴識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標准及政府其他要求的制度;
⑵適用的法律法規、標准及政府其他要求的清單;
⑶適用的法律法規、標准及政府其他要求的文本資料庫;
⑷適用的法律法規、標准及政府其他要求的定期更新記錄。
1.1.2⑴文件發放記錄;
⑵年度法律法規辨識學習計劃及記錄;
⑶培訓記錄、告知書、宣傳材料。
1.2法律、法規和標准符合性評價
⑴法律法規符合性評價制度;
⑵法律法規符合性評價小組及評價計劃;
⑶法律法規符合性評價報告;
⑷不符合項整改記錄。

二、機構和職責

2.1方針目標
2.1.1⑴關於頒發2017年度安全生產工作方針和目標的通知;
⑵2016年度安全生產工作方針和目標
⑶目標分解
2.1.2⑴公司年度安全生產目標和安全生產工作計劃;
⑵各級組織年度安全生產工作計劃(部門級);
⑶各級組織的安全生產目標責任書;
2.2負責人
2.2.1⑴企業主要負責人任命文件及職責;
⑵企業主要負責人定期履職報告。
2.2.2⑴安全生產責任制匯編通知
⑵企業安全生產標准化實施方案;
⑶企業主要負責人組織和參與安全生產標准化建設的記錄;
⑷發布企業開展安全文化建設計劃;
2.2.3⑴主要負責人安全承諾書;
⑵資源配備表。
2.2.4⑴安委會/安全生產領導小組會議記錄;
2.2.5⑴領導幹部帶班制度;
⑵領導幹部帶班考核記錄。
2.3職責
2.3.1⑴發布安全生產責任制的通知;
2.3.2⑴主要負責人安全生產責任制;
2.3.3⑴安全生產責任制考核制度;
⑵考核表、獎懲決定文件及獎懲登記兌現情況;
2.4組織機構
2.4.1⑴安全組織調整文件;
2.4.2⑴管理部門設置文件;
⑵分管負責人和安全管理人員任命配置文件。
2.4.3⑴職能機構設置文件
⑵安全組織和安全管理機構登記表
⑶說明
⑷建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網路。
2.5安全生產投入
2.5.1安全生產費用管理制度。
2.5.2安全生產費用登記表及提取表
2.5.3⑴企業為從業人員繳納工傷保險憑證;
⑵企業繳納工傷保險台帳。
2.5.4企業繳納風險抵押金憑證或投保安全責任險憑證。

三、風險管理

3.1范圍與評價方法
⑴風險評價風險控制管理制度;
⑵公司主要產品
⑶化學品儲存及危險因素分布
⑷評價人員組成及報告記錄情況
⑸評價結果
3.2風險評價
⑴作業活動;
⑵設備、設施清單
⑶評價報告
⑷各級機構組織開展風險評價的有關文件
⑸風險評價有關會議記錄
3.3風險控制
⑴重大危險清單
⑵風險控制措施種類
⑶針對風險具體技術控制措施
⑷風險管理培訓教育計劃
⑸風險評價培訓記錄
⑹危險源(點)監控管理登記
⑺2017年度風險管理培訓教材
3.4隱患排查與治理
⑴隱患排查與治理制度;
⑵治理台賬
⑶治理記錄
⑷重大隱患說明
3.5重大危險源
⑴重大危險源管理制度;
⑵說明
3.6變更
⑴變更管理制度;
⑵說明
⑶安全生產變更申請表
⑷變更驗收表
3.7風險信息更新
⑴說明
38供應商
⑴供應商管理制度
⑵供應商檔案管理

四、管理制度
4.1范圍與評價方法
⑴規章制度清單
⑵操作規程清單
⑶安全生產規章制度匯編
⑷發布安全生產規章制度匯編的通知文件
⑸發放記錄
4.2操作規程
⑴發布操作規程的通知文件
⑵發放記錄
⑶操作規程匯編
⑷證明
⑸修訂記錄
4.3修訂
⑴評審修訂制度
⑵修訂記錄
五、教育培訓

5.1培訓教育管理
5.1.1⑴安全培訓、教育制度;
⑵安全培訓需求記錄
⑶年度安全培訓教育計劃
⑷安全培訓教育記錄
⑸說明(無新員轉崗、復崗職工)
⑹安全知識試題
5.1.2⑴安全生產費用台賬(2.5.2中有)
⑵年度安全培訓教育計劃
5.1.3⑴企業從業人員安全培訓檔案
5.1.4⑴年度安全培訓教育計劃
⑵安全培訓教育變更記錄
5.1.5⑴安全培訓教育評價
5.2從業人員崗位標准
⑴從業人員崗位標准;
⑵招聘資料,人員檔案
⑶關於5.2-5.4資料准備說明
5.3管理人員培訓
⑴說 明
5.4從業人員培訓
⑴培訓合格持證上崗說明;
⑵特種作業人員、特種設備作業人員管理台賬
⑶無運輸人員說明
⑷四新」安全培訓記錄表
5.5其他人員培訓
⑴外來參觀人員安全培訓記錄表
⑵廠級承包商安全培訓記錄表
⑶基層單位承包商安全培訓記錄表
5.6日常培訓
⑴2017年度安全活動計劃
⑵管理部門活動記錄
⑶班組活動記錄

六、生產設施及工藝安全

6.1培訓教育管理
⑴三同時資料;
⑵證明
⑶若無施工項目,不用施工表
6.2安全設施
⑴安全設施管理台賬;
⑵安全設施維護保養記錄表
⑶安全設施管理制度
⑷設備檢修計劃
⑸安全設施維護保養記錄表
⑹監測和測量設備管理制度
⑺監視測量設備台賬
⑻監視和測量設備校驗和維護記錄
6.3特種設備管理制度
⑴.特種設備管理制度;
⑵特種設備台賬
⑶特種設備維護保養記錄
⑷特種設備檢修記錄
⑸事故隱患台賬
⑹證明
6.4工藝安全
⑴說明;
⑵緊急停車系統維護保養記錄
⑶監控、報警系統、聯鎖系統維護、調試記錄
⑷工藝操作記錄及交接班記錄
⑸操作規程工藝風險分析
⑹生產裝置開車資料
⑺生產裝置停車資料
6.5關鍵裝置與重點部位
⑴關鍵裝置、重點部位安全管理制度;
⑵關鍵裝置重點部位登記台帳
⑶關鍵裝置重點部位聯系人督指導記錄
⑷關鍵裝置、重點部位聯系人到聯系點的安全活動記錄
⑸關鍵裝置、重點部位的監督檢查記錄
6.6檢維修
⑴設備檢維修作業安全管理制度
⑵2.設備檢維修記錄
⑶2017年度綜合檢維修計劃
⑷檢維修活動風險分析記錄
⑸檢維修方案
⑹檢維修交付生產手續
⑺檢維修人員安全培訓記錄

6.7拆除與報廢
⑴生產設施撤除和報廢管理制度
⑵生產設施撤除或報廢申批表
⑶說明
七、作業安全
7.1作業許可
⑴危險性管理制度;
⑵作業許可證
⑶危險性作業許可登記表
⑷化學品生產單位特殊作業安全規范
7.2警示標志
⑴諾信安全標志一覽表;
⑵重大危險源現場安全警示標志和告知牌
⑶廠區道路限速、限高、禁行等標拍照
⑷警示標志和告知牌管理台賬
⑸職業危害因素檢測記錄
⑹風向標設置拍照
7.3作業環節
⑴消防器材、防護配置情況登記表
⑵安全設施登記台帳
⑶反「三違」活動記錄表
⑷作業許可證
⑸作業環境拍照
⑹承包商無說明
⑺機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定
⑻機動車輛進入生產裝置區、罐區手續登記表

7.4承包商
⑴承包商無說明
⑵承包商管理制度
⑶承包商安全交底、施工方案
⑷承包商安全協議書
⑸承包商管理檔案
⑹承包商監督檢查記錄
八、職業健康
8.1職業危害申報
⑴職業病危害因素識別記錄;
⑵2016最新職業病分類和目錄
⑶申報檔案資料
8.2作業場所職業危害管理
⑴職業危害防治計劃和實施方案
⑵從業人員健康監護檔案
⑶職業危害防護設施台賬
⑷職業病危害因素日常監測記錄
⑸職業健康設施、器具定期檢查記錄表.
⑹作業場所職業危害因素檢測管理制度
⑺證明
⑻作業場所職業危害控制管理制度
⑼職業衛生管理機構
⑽職業危害管理台賬
83作業環節
⑴勞保用品管理台賬
⑵防護器具保管檢查定期校驗和維護記錄
⑶個體防護用品合格證及標簽
⑷職業衛生防護設施台賬
⑸作業環境拍照
⑹承包商無說明
⑺機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定
⑻機動車輛進入生產裝置區、罐區手續登記表

九、危險化學品管理

9.1危險化學品檔案
⑴危險化學品普查表;
⑵危險化學品檔案
9.2化學品分類
⑴化學品鑒別分類報告;
⑵化驗室化學試劑分類清單
⑶危險化學品出入庫記錄
9.3化學品安全技術說明書和安全標簽
⑴一書一簽;
⑵采購的危險化學品名錄
⑶采購的危險化學品中文「一書一簽
9.4化學事故應急咨詢服務電話
⑴電話號碼;
9.5危險化學品登記
⑴危險化學品生產單位登記表;
9.6危害告知
⑴宣傳培訓檔案
⑵公告欄、告知牌拍照
⑶采購危險化學品名錄
⑷危化品告知卡
9.7儲存和運輸
⑴危險化學品的儲存與出入庫安全管理制度
⑵危險化學品出入庫記錄
⑶檢查記錄
⑷巡線記錄
⑸危險化學品運輸、裝卸安全管理制度.
⑹裝車前後安全檢查記錄
⑺說明
⑻危險化學品出入庫記錄(化驗室)
⑼危險化學品安全管理制度

十、應急事故

10.1應急指揮與救援系統
⑴指揮系統.;
⑵廠級應急指揮機構職責及任務
⑶建立應急救援隊伍
⑷救援物資與葯品
10.2應急救援設施
⑴企業應急救援器材台賬.;
⑵消防及應急救援設施器材維護記錄
⑶消防設施器材台賬
⑷有毒有害崗位防護救護器材檢查維護記錄台賬
⑸有毒有害崗位救護器材台賬
10.3應急救援預案與演練
⑴連雲港諾信有限公司應急預案
⑵重點崗位應急處置方案
⑶應急救援預案培訓記錄
⑷應急演練效果評估報告
⑸應急預案演練記錄
⑹應急周知卡
⑺向周邊居民的宣傳材料
10.4搶險與救護
⑴安全事故管理台帳
⑵相關人員職責

10.5事故報告
⑴無事故說明
⑵事故管理制度
⑶事故報告職責及時限
⑷生產安全事故管理台賬(空表)
10.6事故調查
⑴生產安全事故管理台賬(空表)
⑵事故報告(空表)

十一、檢查與自評

11.1安全檢查
⑴安全檢查計劃
⑵安全檢查計劃制度
⑶安全檢查表
11.2安全檢查形式與內容
⑴安全檢查表
⑵安全檢查考核表
⑶聘請專家安全檢查協議
⑷專家檢查記錄台帳
11.3整改
⑴安全檢查台賬
⑵隱患治理驗證效果評估記錄
⑶整改
11.4自評
⑴安全標准化自評制度
⑵安全標准化自評計劃
⑶安全生產標准化自評小組及自評情況
⑷自評報告
⑸ 安全標准化自評後再完善計劃和措施

⑸ 安全生產法律法規,安全管理制度,崗位操作規程定期更新記錄怎麼填

  1. 安全生產法律法規等,如果有新的,及時補充進單位的法律法規目錄裡面,然後在更新記錄上面記錄下來。比如:標明名稱,是新法新規,還是修訂補充,發布時間,收錄時間。

  2. 新的法律法規出現,需要進行學習,看是否與本單位現行的管理制度有沖突,及時修訂。而且安全管理中,發現制度的不全,及時修訂。按照要求,安全管理制度每年都要進行一下修訂。同樣的,把每次的修訂的制度名稱,時間,版本號,日期等都記錄在更新記錄裡面。

  3. 安全操作規程,同制度的修訂記錄一樣填寫。只是操作規程一般是在工藝變更或者更新,或者出現事故等情況下修訂。

  4. 更新記錄,其實就是一張表格,有名稱,時間,記錄時間,記錄人等。把這樣的表格付一張在各個文件盒裡面,有變動就記錄。每年至少要有一次記錄,基本就是這樣。

⑹ 銀行個人信用信息多久上傳一次,是否有法律法規時間規定

人民銀行規定,各發抄卡銀行都需將客戶的消費及還款記錄定期上傳,不可篡改。銀行也不會對您的使用記錄做出任何不良的評價,只是如實的反饋您的歷史使用記
錄,不加任何主觀判斷。若您後續辦理貸款業務,放貸行會綜合參考您的信用記錄,並不僅針對某段時間,若能堅持保持良好的消費和還款記錄,則會不斷增加您的信用度。
信用卡還款信息會被央行徵信系統滾動記錄24個月,也就是信用卡逾期還款產生的不良信用記錄會在徵信系統里保存兩年。如果用卡終止,對應的記錄也不再滾
動,而是長時間保存下來。因此,信用卡發生逾期還款後,最好不要還清欠款後立即注銷信用卡,而應該堅持再用卡兩年以上,且保持期間的信用良好,這樣就能靠
滾動記錄把不良記錄從徵信系統里去掉。
《徵信業管理條例》規定:徵信機構對個人不良信息的保存期限,自不良行為或者事件終止之日起為5年;超過5年的,應當予以刪除。

⑺ 危險化學品安全生產標准化新的評審標准

附件
危險化學品從業單位安全生產標准化評審標准

A級要素 B級要素 標准化要求 企業達標標准 評審方法 評審標准
否決項 扣分項
1 法律、法規和標准
(100分) 1.1法律、法規和標準的識別和獲取
(50分) 1.企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標准及其他要求的管理制度,明確責任部門,確定獲取渠道、方式和時機,及時識別和獲取,定期更新。 1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標准及政府其他有關要求的管理制度;
2.明確責任部門、獲取渠道、方式;
3.及時識別和獲取適用的安全生產法律法規和標准及政府其他有關要求;
4.形成法律法規、標准及政府其他有關要求的清單和文本資料庫,並定期更新。 查文件:
1.識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標准及政府其他要求的制度;
2.適用的法律法規、標准及政府其他要求的清單和文本資料庫;
3.定期更新記錄。 未明確專門部門定期識別和獲取,扣50分(B級要素否決項)。
1.識別和獲取的法律、法規、標准及政府其他要求,一項不符合扣1分;
2.法律法規、標准及政府其他要求未識別到條款,一項扣1分;
3.未形成清單或文本資料庫,扣5分;
4.未及時更新清單或文本資料庫,扣5分。
2.企業應將適用的安全生產法律、法規、標准及其他要求及時傳達給相關方。 採用適當的方式、方法,將適用的安全生產法律、法規、標准及其他要求及時傳達給相關方。 查文件:
1.文件發放記錄;
2.培訓記錄、告知書、宣傳材料。
詢問:
相關方是否接收到企業傳達的相關信息。 未及時將適用的法律、法規、標准及其他要求向相關方進行傳達,一項不符合扣1分。
1.2法律、法規和標准符合性評價
(50分) 企業應每年至少1次對適用的安全生產法律、法規、標准及其他要求的執行情況進行符合性評價,消除違規現象和行為。 1.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規、標准及其他有關要求的執行情況進行符合性評價;
2.對評價出的不符合項進行原因分析,制定整改計劃和措施;
3.編制符合性評價報告。 查文件:
1.符合性評價報告、記錄;
2.不符合項整改記錄。 未進行符合性評價,扣50分(B級要素否決項)。 1.未編制符合性評價報告,扣5分;
2.未對所有適用的法律、法規、標准及其他有關要求進行評價,一項扣2分;
3.對評價出的不符合項未進行原因分析的,一項扣2分;未制定整改計劃或整改措施,或整改措施不落實,一項扣2分。
2 機構和職責
(100分)

2.1 方針目標
(20分) 1.企業應堅持「安全第一,預防為主,綜合治理」的安全生產方針。主要負責人應依據國家法律法規,結合企業實際,組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足:
(1)形成文件,並得到所有從業人員的貫徹和實施;
(2)符合或嚴於相關法律法規的要求;
(3)與企業的職業安全健康風險相適應;
(4)目標予以量化;
(5)公眾易於獲得。 1.主要負責人組織制定符合本企業實際的、文件化的安全生產方針;
2.主要負責人組織制定符合企業實際的、文件化的年度安全生產目標;
3.安全生產目標應滿足:
(1)形成文件,並得到所有從業人員的貫徹和實施;
(2)符合或嚴於相關法律法規的要求;
(3)與企業的職業安全健康風險相適應;
(4)根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標;
(5)應以公眾易於獲得的方式發布安全生產目標。 查文件:
安全生產方針,年度安全生產目標。
詢問:
抽查從業人員是否知道本企業安全生產方針和安全生產目標。
現場檢查:
安全生產方針和安全生產目標告知情況。 未制定安全生產方針或年度安全生產目標,扣20分(B級要素否決項)。 1.缺一項扣2分;
2.安全生產目標不滿足標准要求,一項不符合扣1分;
3.從業人員不了解安全生產方針或安全生產目標,1人次扣1分;
4.沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化,扣2分;
5.發布安全生產目標的方式不符合公眾易於獲得的要求,扣2分。
2.企業應簽訂各級組織的安全目標責任書,確定量化的年度安全工作目標,並予以考核。企業各級組織應制定年度安全工作計劃,以保證年度安全工作目標的有效完成。 1.將企業年度安全目標分解到各級組織(包括各個管理部門、車間、班組),簽訂安全生產目標責任書;
2.定期考核安全生產目標完成情況;
3.企業及各級組織應制定切實可行的年度安全生產工作計劃。 查文件:
1.企業的年度安全生產目標和安全生產工作計劃;
2.各級組織的安全生產目標責任書;
3.各級組織年度安全生產工作計劃;
4.安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。
詢問:
1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標;
2.抽查從業人員是否了解本組織的安全生產目標。 未簽訂各級組織的安全目標責任書,扣20分(B級要素否決項)。
1.每缺一個組織的安全生產目標責任書,扣2分;
2.安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符,扣1分;
3.企業未制定年度安全生產工作計劃,扣4分;各級組織未制定年度安全生產工作計劃,缺一個組織扣2分;
4.未定期考核,扣4分;考核與安全生產目標責任書內容不符,扣2分;
5.未落實安全生產目標考核獎懲,扣2分;
6.有關人員不了解本組織的安全生產目標,1人次扣1分。
2.2 負責人
(20分) 1.企業主要負責人是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎和基層工作。 1.明確企業主要負責人是安全生產第一責任人;
2.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責,落實安全生產基礎與基層工作。 查文件:
安全生產責任制。
詢問:
1.主要負責人的安全生產職責;
2.對本單位的危險化學品安全管理工作情況;
3.本單位安全生產基礎和基層工作情況和做法。 未明確第一責任人,或不符合規定,扣20分(B級要素否決項)。 主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚,扣5分。
2.企業主要負責人應組織實施安全標准化,建設企業安全文化。 1.主要負責人組織開展安全生產標准化建設;
2.制定安全生產標准化實施方案,明確實施時間、計劃、責任部門和責任人;
3.制定安全文化建設計劃或方案; 查文件:
1.查企業安全生產標准化實施方案;
2.主要負責人組織和參與安全生產標准化建設的記錄;
3.安全文化建設計劃或方案。 1.安全生產標准化實施方案內容,一項不符合扣2分;
2.無主要負責人組織或參與安全生產標准化記錄,扣3分;
3.未制定安全文化建設計劃或方案,扣2分。
二級企業應初步形成安全文化體系 。 查文件:
安全文化體系有關文件。
詢問:
主要負責人及有關人員對安全文化內容掌握情況。 二級企業
未初步形成安全文化體系,扣100分(A級要素否決項)。
一級企業有效運行安全文化體系。 查文件:
安全文化體系有關文件;
詢問:
主要負責人及有關人員對安全文化內容掌握情況。
現場檢查:
現場檢查安全文化運行效果。 一級企業未有效運行安全文化體系,扣100分(A級要素否決項)。
3.企業主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾,並確保安全承諾轉變為必需的資源支持。 1.安全承諾的內容應明確、公開、文件化;
2.主要負責人應確保安全生產標准化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。 查文件:
1.主要負責人安全承諾書;
2.資源配備文件及使用記錄。
詢問:
1.主要負責人如何提供資源支持;
2.從業人員是否知道主要負責人的安全承諾。
現場檢查:
安全承諾告知情況。 1.主要負責人未作出安全承諾,扣10分;
2.安全承諾未明確、公開、文件化,一項不符合扣2分;
3.資源支持、配備不充分,一項不符合扣2分;
4.從業人員不清楚主要負責人的安全承諾,1人次扣1分。
4.企業主要負責人應定期組織召開安全生產委員會或領導小組會議(以下簡稱安委會)。 主要負責人定期組織召開安委會會議,或定期聽取安全生產工作情況匯報,了解安全生產狀況,解決安全生產問題。 查文件:
1.查安委會會議記錄或紀要;
2.安全生產工作匯報資料。
詢問:
主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。 1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報,扣10分;
2.未形成會議記錄或紀要,扣2分;
3.安全生產問題未及時解決,一項不符合扣2分。
5. 1.落實領導幹部帶班制度;
2.主要負責人要對領導幹部帶班負全責。 查文件:
1.領導幹部帶班制度;
2.領導幹部帶班記錄及考核記錄。
詢問:
主要負責人等有關負責人了解和執行帶班制度的情況。 未實施領導幹部帶班,扣20分(B級要素否決項)。
1.領導幹部無故不參加帶班,1人次扣2分;
2.帶班記錄一項不符合扣1分;
3.未按規定進行領導帶班制度執行情況考核,扣2分;
4.主要負責人不清楚領導幹部帶班情況,扣2分。
2.3 職責
(30分) 1.企業應制定安委會和管理部門的安全職責。 制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。 查文件:
安全生產責任制文件及內容。
詢問:
各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。 1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責,扣2分;
2.安全生產責任制內容與部門安全職責不符合,一項扣2分;
3.主要負責人不清楚安委會安全職責,扣10分;
4.有關人員不了解本部門安全職責,1人次扣2分。
5.缺少安委會的安全職責,扣10分。
2.企業應制定主要負責人、各級管理人員和從業人員的安全職責。 1.明確主要負責人安全職責,對《安全生產法》規定的主要負責人安全職責進行細化;
2.明確各級管理人員的安全職責,做到「一崗一責」;
3.明確從業人員安全職責,做到「一崗一責」。
查文件:
安全生產責任制。
詢問:
1.主要負責人是否了解《安全生產法》規定的安全職責和細化後的安全職責內容;
2.各級管理人員、從業人員對各自職責是否清楚。 1.未建立安全生產責任制,扣100分(A級要素否決項);
2.主要負責人對其安全職責不清楚,扣30分(B級要素否決項)。
1.安全職責與其所在崗位職責不符合,一項扣2分;
2.其他人員對其安全職責不清楚,1人次扣2分。
3.企業應建立安全生產責任制考核機制,對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核,予以獎懲。 1.建立安全生產責任制考核機制;
2.對企業負責人、各級管理部門、管理人員及從業人員安全生產責任制進行定期考核,予以獎懲。 查文件:
1.安全生產責任制考核制度;
2.考核、獎懲決定文件,及獎懲兌現情況。
現場檢查:
財務記錄、行政文件。 未建立安全責任制考核機制,扣30分(B級要素否決項)。 未按考核制度對企業負責人、各級管理部門和從業人員的安全責任制進行定期考核,予以獎懲,一項不符合扣2分。
二級企業建立了健全的安全生產責任制和安全生產規章制度體系,並能夠持續改進。 查文件:
安全生產責任制和安全生產規章制度文件。 不符合,扣100分(A級要素否決項)。
2.4 組織機構
(20分) 1.企業應設置安委會,設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員,並按規定配備注冊安全工程師。 1.設置安委會;
2.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應不少於企業員工總數的2%(不足50人的企業至少配備1人),要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷,有從事化工生產相關工作2年以上經歷;
3.按規定配備注冊安全工程師,且至少有一名具有3年化工安全生產經歷;或委託安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。 查文件:
1.安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。
2.注冊安全工程師配備或委託文件。
3.安全生產管理人員的學歷、工作經歷。
4.與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協議(合同). 未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員,扣100分(A級要素否決項)。
1.專職安全管理人員配備不符合要求,一項扣2分;
2.未按規定配備注冊安全工程師,或未按規定委託中介機構,扣2分;
3.注冊安全工程師不具有化工安全生產經歷,扣1分。
2.企業應根據生產經營規模大小,設置相應的管理部門。 1.根據生產經營規模設置相應管理部門;
2.生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位,應當設置治安保衛機構,配備專職治安保衛人員。 查文件:
1.管理部門設置文件;
2.治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件。 1.機構設置與企業生產經營規模不符,扣2分;
2.未設置治安保衛機構或配備專職治安保衛人員,一項扣1分。
3.企業應建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網路。 建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網路,各級機構要配備負責安全生產的人員。 查文件:
1.建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網路的文件。
詢問:
有關人員是否了解安全生產管理網路構成。 1.未建立安全生產管理網路,扣2分。
2.安全生產管理網路中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員,一項扣2分;
3.有關人員不清楚安全生產管理網路構成,1人次扣1分。
2.5 安全生產投入(10分) 1.企業應依據國家、當地政府的有關安全生產費用提取規定,自行提取安全生產費用,專項用於安全生產。 根據國家及當地政府規定,建立和落實安全生產費用管理制度,確保安全生產需要。 查文件:
安全生產費用管理制度。
未按有關規定投入安全生產費用,扣10分(B級要素否決項)。 安全生產費用管理制度內容不符合有關規定,一項扣1分。
2.企業應按照規定的安全生產費用使用范圍,合理使用安全生產費用,建立安全生產費用台賬。
1.按照國家及地方規定合理使用安全生產費用;
2.建立安全生產費用台帳,載明安全生產費用使用情況。
查文件:
1.安全生產費用管理制度;
2.安全生產費用台帳。
詢問:
安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況。
現場檢查:
安全生產費用使用情況與台帳記錄是否符合。 1.未規定安全生產費用使用范圍,扣5分;

2.未建立安全生產費用台帳,扣2分;
3.安全生產費用台帳內容與規定要求不符,一項扣1分;
4.安全生產費用使用情況與台帳記錄不符,一項扣1分。
3.企業應依法參加工傷保險或安全責任險,為從業人員繳納保險費。 依法參加工傷保險,為全體從業人員繳納保險費。
查文件:
企業為從業人員交納保險憑證。
未參加工傷社會保險,扣5分;每漏繳工傷保險費1人次扣1分。

實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。 查文件:
風險抵押金或安全責任保險考核記錄。 未考核兌現,扣2分。
3風險管理
(100分)

3.1 范圍與評價方法
(10分)

1.企業應組織制定風險評價管理制度,明確風險評價的目的、范圍和准則。 1.制定風險評價管理制度,並明確風險評價的目的、范圍、頻次、准則及工作程序;
2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。 查文件:
風險評價管理制度,各部門和有關人員的職責與任務。
詢問:
1.企業負責人組織開展風險評價工作的情況;
2.從業人員是否了解風險評價制度的有關內容。 1.未制定風險評價管理制度,或未明確風險評價的目的、頻次、准則及工作程序,一項不符合扣1分;
2.未明確各部門及有關人員的職責和任務,一項不符合扣1分;
3.企業負責人沒有組織開展風險評價工作,或不了解風險評價工作情況,一項不符合扣2分;
4.從業人員不了解風險評價制度內容,1人次扣1分。
2.企業風險評價的范圍應包括:
(1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(2)常規和非常規活動;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業場所人員的活動;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程;
(6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業周圍環境;
(9)氣候、地震及其他自然災害等。 風險評價范圍滿足標准要求。
查文件:
1.風險評價記錄;
2.風險評價管理制度。
風險評價范圍不符合標准要求,一項扣1分。
3.企業可根據需要,選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有:
(1)工作危害分析(JHA);
(2)安全檢查表分析(SCL);
(3)預危險性分析(PHA);
(4)危險與可操作性分析(HAZOP);
(5)失效模式與影響分析(FMEA);
(6)故障樹分析(FTA);
(7)事件樹分析(ETA);
(8)作業條件危險性分析(LEC)等方法。 1.可選用JHA法對作業活動、SCL法對設備設施(安全生產條件)進行危險、有害因素識別和風險評價;
2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價;
3.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。
查文件:
1.風險管理制度;
2.風險評價記錄;
3.選用的風險評價方法。
詢問:
有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。 1.未規定選用何種風險評價方法,扣2分;
2.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法,1人次扣1分。
4.企業應依據以下內容制定風險評價准則:
1)有關安全生產法律、法規;
2)設計規范、技術標准;
3)企業的安全管理標准、技術標准;
4)企業的安全生產方針和目標等。 1.根據企業的實際情況制定風險評價准則;
2.評價准則應符合有關標准規范規定;
3.評價准則應包括事件發生可能性、嚴重性的取值標准以及風險等級的評定標准。 查文件:
風險管理制度、風險評價准則和相關取值標準的內容。
1.未根據實際制定風險評價准則,扣2分;
2.風險評價准則不符合標准規定,一項扣1分。
3.風險評價涉及的事件發生可能性、嚴重性的取值標准不明確,或風險等級評定標准不明確,一項扣2分。
3.2
風險評價
(10分) 1.企業應依據風險評價准則,選定合適的評價方法,定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業在進行風險評價時,應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。 1.建立作業活動清單和設備、設施清單;
2.根據規定的頻次和時機,開展危險、有害因素辨識、風險評價;
3.從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。 查文件:
1.作業活動清單、設備、設施清單;
2.風險評價記錄;
3.風險評價報告。
現場檢查:
從業人員參與風險評價活動的情況。 未按規定的頻次和時機開展風險評價,扣10分(B級要素否決項)。
1.未建立作業活動清單、設備設施清單,每一項不符合扣1分;
2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確,一項扣1分。
2.企業各級管理人員應參與風險評價工作,鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。 1.廠級評價組織應有企業負責人參加;
2.車間級評價組織應有車間負責人參加;
3.所有從業人員應參與風險評價和風險控制。 查文件:
1.各級機構組織開展風險評價的有關文件;
2.風險分析記錄、風險評價報告;
3.風險評價有關會議記錄或紀要。
詢問:
有關企業負責人及從業人員是否參與風險評價工作。 1.沒有組織開展風險評價的文件,一項扣2分;
2.各級管理人員及從業人員未參與風險評價工作,1人次扣1分。
3.3
風險控制
(15分) 1.企業應根據風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定並落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時:
1)應考慮:
⑴可行性;
⑵安全性;
⑶可靠性。
2)應包括:
⑴工程技術措施;
⑵管理措施;
⑶培訓教育措施;
⑷個體防護措施。 1.根據風險評價的結果,建立重大風險清單;
2.結合實際情況,確定優先順序,制定措施消減風險,將風險控制在可以接受的程度;
3.風險控制措施符合標准要求。 查文件:
1.重大風險清單;
2.風險控制措施;
3.風險評價記錄,風險評價報告。
現場檢查:
重大風險控制措施現場落實情況。 未將重大風險降到可以接受的程度,扣15分(B級否決項)。 1.未建立重大風險清單,扣1分;
2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性,一項扣1分。

2.企業應將風險評價的結果及所採取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應採取的控制措施。 1.制定風險管理培訓計劃;
2.按計劃開展宣傳、培訓。 查文件:
1.風險管理培訓教育計劃;
2.風險管理培訓教育記錄。
詢問:
從業人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應採取的控制措施。 1.沒有風險管理培訓教育計劃,或培訓教育記錄缺少風險評價內容,一項扣2分;
2.從業人員不了解本崗位風險及其控制措施,1人次扣2分。
3.4
隱患排查與治理(20分)
1.企業應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業應建立隱患治理台賬。 1.建立隱患治理台賬;
2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知,明確責任人、治理時限;
3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案「五到位」;
4.按期完成隱患治理。

查文件:
1.隱患治理制度;
2.隱患治理台賬;
3.隱患治理記錄;
4.重大隱患治理工作「五到位」落實情況。 1.未建立隱患治理台賬,扣5分;
2.未向相關部門下達隱患治理通知, 一項扣2分;
3.通知內容不符合要求,一項扣1分;
4.重大隱患項目未做到「五到位」,一項扣1分;
5.隱患項目未按期治理,一項扣5分。
2.企業應對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內容應包括:
(1)評價報告與技術結論;
(2)評審意見;
(3)隱患治理方案,包括資金概預算情況等;
(4)治理時間表和責任人;
(5)竣工驗收報告;
(6)備案文件。 建立重大隱患項目檔案,包括隱患名稱、標准要求內容及「五到位」等內容。
查文件:
重大隱患項目檔案。 1.未建立重大隱患項目檔案,扣5分;
2.檔案內容不全,缺一項扣2分。
3.企業無力解決的重大事故隱患,除應書面向企業直接主管部門和當地政府報告外,應採取有效防範措施。 1.暫時無力解決的重大事故隱患,應制定並落實有效的防範措施;
2.書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告,報告要說明無力解決的原因和採取的防範措施。 查文件:
1.重大事故隱患的防範措施;
2.書面報告。 未書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告扣20分(B級要素否決項)。 未採取有效防範措施,扣5分。
4.企業對不具備整改條件的重大事故隱患,必須採取防範措施,並納入計劃,限期解決或停產。

1.不具備整改條件的重大事故隱患,必須採取防範措施;
2.納入隱患整改計劃,限期解決或停產;
3.書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告,報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防範措施等。 查文件:
1.重大事故隱患的防範措施;
2.隱患整改計劃。

內容太多了,給我郵箱,可以給你發過去

⑻ 如何編製法律法規定期更新記錄

法律每個季度更新一次(常態),特殊的每個月更新一次就行了(與生產相關的)。然後填寫一份記錄就行了

⑼ 化工廠法律法規與安全管理制度台賬具體做哪些內容

安全標准化管理制度、台帳、記錄及其他資料
(一)安全生產規章制度
根據《危險化學品從業單位安全標准化規范 》企業應制訂的安全生產規章制度,至少包括:
(1)安全生產責任制度;
(2)安全培訓教育制度;
(3)安全檢查和隱患整改管理制度;
(4)安全檢維修管理制度;
(5)安全作業管理制度(含八大危險作業);
(6)危險化學品安全管理制度;
(7)生產設施安全管理制度(可做成一個通用制度,下含特種設備安全管理制度、建(構)物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護設施管理制度、勞保用品管理制度、消防及應急設施及器材裝備管理制度、監視和測量裝置管制度);
(8)安全投入保障制度(安全生產費用管理制度);
(9)勞動防護用品(具)和保健品發放管理制度;
(10)事故管理制度(包括事故報告制度);
(11)職業衛生管理制度;
(12)倉庫、罐區安全管理制度;
(13)安全生產會議管理制度;
(14)劇毒化學品安全管理制度;
(15)安全生產獎懲管理制度;
(16)防火、防爆、防塵、防毒管理制度;
(17)消防管理制度;
(18)禁火、禁煙管理制度(可納入防火防爆管理制度);
(19)特種作業人員管理制度。
其他制度:
1、安全生產委員會(安全領導小組)章程;
2、安全責任考核制度(應規定考核職責、頻次、方法、標准、獎懲辦法等);(納入安標績效考核制度中)
3、風險評價程序或指導書;
4、重大危險源管理制度;
5、識別和獲取適用的安全生產法律法規標準的管理制度;
6、建設項目安全設施「三同時」管理制度;
7、關鍵裝置、重點部位安全管理制度;
8、監視和測量設備管理制度;
9、生產設施安全拆除和報廢管理制度;(納入生產設施安全管理制度中)
10、承包商管理制度;
11、供應商管理制度;(我公司命名為供方管理程序)
12、變更管理制度;
13、生產作業場所職業危害因素檢測制度;
14、安全標准化績效考核制度;
15、安全生產規章制度和操作規程評審和修訂管理制度;
16、應急救援管理制度。
(二)工作台帳
1、生產設施台帳(設備設施一覽表、重要設備台帳、特種設備台帳、建構築物台帳、安全設施台帳、監視和測量設備校驗台帳);
其中:
(1)設備設施一覽表(欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規格型號、材質、重量、生產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容)
(2)重要設備台帳(欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關因素(劇毒化學品、重大危險源、重要環境因素、特種設備規范、對關聯系統安全環保重要連帶影較大范圍影響)、生產管理及技術要求、實施情況等內容);
(3)特種設備台帳(欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、製造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容);
(4)建構築物台帳(欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計使用年限、佔地面積、結構形式、防火等級等內容);
(5)安全設施台帳(欄目設置應包括種類、名稱、位置、數量、責任人等內容);
(6)監視和測量設備管理台帳(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等,設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規格型號、測量范圍、精度等級、編號、製造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容);
2、職業衛生防護設施台帳(主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施,如沖淋器、洗眼器等;欄目設置應包括:種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內容);
3、防護急救器具台帳(如空氣呼吸器等,欄目設置應包括器材名稱、使用單位、存放位置、數量、保管負責人、領取時間、使用維護情況等內容);
4、個體防護用品發放台帳(記錄發放和更換等情況);
5、安全警示標識台帳(包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數量、維護責任人等內容);
6、滅火器材台帳(欄目設置同上);
7、事故台帳(內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、「四不放過」處理等內容);
8、隱患整改台帳(應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容);
9、安全檢查台帳(包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發現問題及處理情況等內容);
10、各類作業證審批台帳(按作業類別分別設立台帳);
11、安全費用提取及使用台帳(安全費用包括:完善、改造和維護安全防護設備、設施,應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護,安全檢查與評價,重大危險源、重大事故隱患評估、整改監控,安全技能培訓,應急演練發生的費用等);
12、新職工三級安全教育台帳(包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時(廠級、車間、班組)、考試績[廠級、車間、班組]);
13、特種作業人員台帳(包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發證編號等內容);
(三)檔案
1、重大危險源檔案(包括危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等);
2、重大隱患檔案(包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案(五定)、竣工驗收報告);
3、特種設備檔案(包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等);
4、從業人員安全培訓教育檔案(一人一檔,可做成員工安全培訓登記表,包括姓名、身份、培訓時間(開始時間、結束時間)、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容);
5、關鍵裝置、重點部位檔案(包括名錄(危險物質名稱、數量、性質、位置)、管理制度、安全檢查報告等);
6、承包商檔案(包括承包商資格預審、選擇,承包商開工前准備的確認和承包商表現評價、續用等資料);
7、供應商檔案(包括供應商資格預審、選擇,供應商續用評價和經常識別與采購有關的風險等資料);
8、化學品檔案(包括1、化學品普查表2、化學品建檔登記表3、危險性不明的化學品鑒別分類報告(若有)4、危險化學品安全技術說明書和安全標簽5、非危險品的理化、燃爆數據和危害);
9、職業衛生檔案(包括1、職業病危害項目申報表,2、 職業衛生管理制度、操作規程和應急救援預案,3、職業病防治工作計劃和實施方案,4、職業危害因素監測、評價結果(報告),5、職業病防護設施台帳,6、勞動者個人防護用品台帳);
10、從業人員健康監護檔案(包括1、勞動者的職業史和職業中毒危害接觸史,2、相應作業場所職業中毒危害因素監測結果,3、職業健康檢查結果及處理情況,4、職業病診療等勞動者健康資料)。
(四)計劃、總結
1、年度安全工作計劃(公司及所有部門均應有計劃,公司的計劃應包括安全投入計劃,當然安全投入計劃也可單列);
2、年度綜合檢修計劃(含安全設施檢維修計劃,計劃應做到「五定」:定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度)、檢修方案;
3、安全培訓教育計劃(可單列,也可納入安全工作計劃);
4、年度職業衛生防治計劃(也可納入年度安全工作計劃);
5、安全檢查計劃(每次綜合檢查及專項檢查前,年初應有個總計劃可納入安全工作計劃);
6、班組活動計劃(可每季度制定);
7、隱患整改計劃(方案);
8、公司及所有部門均應有年度工作總結;專項安全活動結束後也應有總結。
(五)應急預案及演練
1、事故應急救援預案;
2、重大危險源應急預案(可與事故應急救援預案合並,即可做成綜合預案及現場處置方案);
3、關鍵裝置、重點部位應急預案(現場處置方案)。
公司應急預案,應整合成一個有機整體。
小公司的專項應急預案最好是合並到公司綜合預案及現場處置方案中。
4、應急預案評審記錄;
5、應急預案備案證明(上級部門及協作單位簽收記錄);
6、應急須知向社會告知(如信息卡及發放記錄);
7、應急救援預案培訓記錄;
8、應急演練方案;
9、應急演練記錄;
10、應急演練效果評價報告;
(六)原始記錄
1、安全會議記錄(安委會例會、安全員例會、生產經營調度會等);
2、廠、車間值班記錄;
3、安全目標完成的考核記錄;
4、安全責任考核記錄(安全獎懲原始記錄);
5、作業活動清單;
6、設備設施清單;
7、工作危害分析(JHA)及風險評價表(記錄);
8、安全檢查表分析(SCL)及風險評價表(記錄);
(危害辨識及風險評價清單或報告)
9、重大風險及控制措施清單;
10、風險評價結果培訓記錄(以班組為單位組織的,可記入班組活動記錄中);
11、年度風險評價(評審)及風險控制效果評審(檢查)記錄(報告);
12、重大危險源定期檢測(報告)記錄;
13、重大危險源評估報告;
14、重大危險源監控記錄;
15、企業適用安全生產法律法規及其他要求清單(及更新記錄);
16、企業適用安全生產法律法規及其他要求宣傳、培訓記錄(在會議、班組活動記錄中有也可以);
17、企業適用安全生產法律法規及其他要求向相關方傳達的記錄;
18、法律法規及其他要求符合性評價報告(每年至少次);
19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄;
20、安全生產規章制度和操作規程定期評審記錄;
21、安全培訓教育計劃變更記錄;
22、從業人員(含管理人員)上崗前培訓及年度再教育考試(核)記錄;
23、「四新」培訓考試(核)記錄;
24、新職工「三級」安全教育記錄;
25、轉崗、復工二、三級安全教育記錄;
26、外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄;
27、外來施工單位作業人員安全培訓記錄(廠級、車間級);
28、班組安全活動記錄;
29、安全培訓教育需求識別記錄(包括所有基層單位);
30、安全培訓教育效果評價報告(記錄);
31、安全設施專人管理(檢查)記錄(可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄);
32、安全設施檢修記錄;
33、安全閥、壓力表校驗記錄(可製成表格形式,壓力表校驗記錄表應包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、製造單位、校驗日期、紅線位置等內容;安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內容);
34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監測報警裝置測量校驗記錄(報告);
35、安全聯鎖裝置試驗維護記錄;
36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄;
37、關鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告;
38、安全生產管理部門考核承包人到位情況記錄;
39、檢維修記錄(包括年度(月)綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況);
40、檢維修交出及驗收單;
41、有關管理部門(如安全部門)對檢維修現場檢查記錄;
42、作業許可證存根(包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業等);
43、作業風險分析記錄(可與作業證記錄合並);
44、承包商施工作業現場安全管理(檢查)記錄;
45、危險化學品出入庫記錄;
46、變更(人員、工藝、技術、設施、機構等)申請及驗收表(記錄);
47、應急咨詢服務值班記錄;
48、「一書一簽」培訓記錄;
49、產品「一書一簽」發放記錄;
50、作業場所職業危害因素定期檢測記錄;
51、勞動防護用品(器具)定期校驗及檢查記錄;
52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄;
53、應急救援器材檢查維護記錄(可放在專櫃中,定期收集存檔);
54、安全警示標志標識檢查維修記錄;
55、各類安全檢查表(記錄);
56、隱患整改通知書;
57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄;
58、安全標准化績效考核記錄。
(七)其它資料
1、安全標准化實施方案及推進過程相關資料;
2、文件化的安全生產方針、目標;
3、企業主要負責人安全承諾書(親筆簽名);
4、企業各級、各類人員年度安全目標責任書(內容有針對性,不能千篇一律);
5、建立安全生產委員會的書面文件;
6、安全管理網路體系框圖;
8、主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書;
9、特種作業人員、安全培訓合格證書;
10、安全費用提取的標准資料;
11、工傷保險繳費憑證;
12、生產設施建設「三同時」文件、建設「六階段」的資料和審查意見;
13、各種報警器、檢測儀器的說明書;
14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術資料;
15、特種設備定期檢驗報告;
16、多個承包商交叉作業的安全管理協議(可寫入合同中);
17、生產設施拆除方案、風險評價以及報廢驗收資料;
18、承包商施工現場管理情況的資料(入廠證管理、培訓教育管理、各種作業活動相關手續的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯席會議管理、安全檢查管理等);
19、職業危害申報表;
20、事故調查處理報告(含未遂事故)。
(八)安全檢查表
1、各級綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查的《安全檢查表》(檢查表應至少包括檢查項目、檢查標准、檢查方法等)。
安全標志牌使用原則
一、工廠外大門口需要的安全標志牌
1、在有車輛出入的大門需要設置限高、限寬的相關安全標志牌。
2、「禁止吸煙」安全標志牌。
3、根據工廠情況設置安全防護標志。如:「必須戴安全帽」 ,「必須戴防護眼鏡」 ,「必須穿防護鞋」。
二、工廠內部需要的安全標志牌
1、在相關的場所設置警示標志
l 在配電室、開關等場所設置「當心觸電」 。
l 在易發生機械捲入、軋壓、碾壓、剪切等傷害的機械作業車間,設置「當心機械傷人」 。
l 在易造成手部傷害的機械加工車間,設置「當心傷手」 。
l 在鑄造車間及有尖角散料等易造成腳部傷害的車間,設置「當心扎腳」 。
2、在需要採取防護的相關車間門口設置強制採用防範措施的圖形標志。
l 在易發生飛濺的車間,如焊接、切割、機加工等車間,設置「必須戴防護眼鏡」。
l 在雜訊超過85dB的車間,設置「必須戴護耳器」 。
l 在易傷害手部的的作業場所,如易割傷手的機械加工車間,易發生觸電危險的作業點等,設置「必須戴防護手套」 。
l 在易造成腳部砸(刺)傷的車間,設置「必須穿防護鞋」 。
3、用警示條紋帶區分不同的工作場所
l 重要的或危險的生產加工區可用紅黃斑馬帶圈定,並在顯著位置加貼「危險」警示標識,以示說明。
l 一般的工作區或臨時倉儲區等,可用黃黑斑馬帶圈定,加貼「警告」標識。
l 其它區域,如安全通道,OFFICE等區域的警示標識可加貼「注意」「小心」等標識,以示說明。
4、逃生路線及應急設備
l 用圓點和箭頭標出逃生路線的方向。以最近的「出口」為准。
l 用標貼貼於有稜角,坡度,扶手和把手等位置,以顯出層次感。
l 有台階,坡度或易滑的位置,可使用防滑貼加以預防
l 所有「出口」都應在顯著位置加貼「出口」標識(有要求可安裝應急燈或採用熒游標識)
l 在配電房,空壓房等設備室房門上加貼「不準進入」和其它警示標識,以示說明。
l 在所有應急設備旁,如「119」「消火栓」「洗眼站」等,加貼說明標識。
5、管道標志
在各種管道上加貼標簽,標明層次、管道中的介質以及流向。
安全標志材料的選擇
1、在表面不平整,或過分粗糙的牆面,應使用聚丙烯板材。
2、平整表面可採用自粘性不幹膠。

安全標牌(標志)的用色標准
明確統一的標志牌是保證用電安全的一項重要舉措,但由於導線的眾多,顏色的不統一,在操作時,容易引發電氣事故,所以,要規范操作,保障工作人員的人身安全。標志分為顏色標志和圖形標志。顏色標志常用來區分各種不同性質、不同用途的導線,或用來表示某處安全程度。圖形標志一般用來告誡人們不要去接近有危險的場所。為保證安全用電,必須嚴格按有關標准使用顏色標志和圖形標志。我國安全色標採用的標准,基本上與國際標准草案(ISD)相同。一般採用的安全色有以下幾種:
1、紅色:用來標志禁止、停止和消防,如信號燈、信號旗、機器上的緊急停機按鈕等都是用紅色來表示「禁止」的信息。
2、黃色:用來標志注意危險。如「當心觸電」、「注意安全」等。
3、綠色:用來標志安全無事。如「在此工作」、「已接地」等。
4、藍色:用來標志強制執行,如「必須帶安全帽」等。
5、黑色:用來標志圖像、文字元合和警告標志的幾何圖形。
按照規定,為便於識別,防止誤操作,確保運行和檢修人員的安全,採用不同顏色來區別設備特徵。如電氣母線,A相為黃色,B相為綠色,C相為紅色,明敷的接地線塗為黑色。在二次系統中,交流電壓迴路用黃色,交流電流迴路用綠色,信號和警告迴路用白色。

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