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差旅費報銷規章制度

發布時間: 2025-03-12 08:23:12

① 急求物流公司差旅費報銷規章制度

差旅費管理制度結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本制度適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經經理審核批准後出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告經理,等返回公司後,應立即補辦手續;
員工出差報支表的處理程序如下1、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經經理審核批准。2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。3、出差人返回後3日內應填寫差旅費報銷單,註明實際出差日期、起始地點、工作內容、報支項目、金額等,由經理審核批准,由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費標准宿費上限150元/日,伙食補助30元/天。交通費以經理核準的交通方式依票據實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主,特殊情況可乘坐計程車,但回公司後需向經理講明。
五、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經經理核准,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。
六、市內外出工作無宿費補助,伙食補助為午餐補助,標准為15元,交通費依票據實報(交通工具同第五條)。
七、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

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