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法律法规定期更新记录

发布时间: 2022-05-11 09:09:37

⑴ 安全生产标准化达标评级现场检查些什么内容

安全生产标准化达标评级现场检查包括三部分,分别为:现场检查、询问工人、档案资料,一般来说询问工人也作为现场检查的部分。

一、现场检查内容:

  1. 安全生产方针和安全生产目标告知情况。

  2. 现场检查安全文化运行效果。

  3. 安全承诺告知情况。

  4. 财务记录、行政文件。

  5. 安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。

  6. 从业人员参与风险评价活动的情况。

  7. 重大风险控制措施现场落实情况

  8. 现场检查是否存在重大隐患。

  9. 现场检查一级企业建立安全生产预警预报体系运行情况。

  10. 重大危险源安全监控报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等;

  11. 毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置;

  12. 毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统

  13. 重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。

  14. 应急救援器材、装备的现场状况

  15. 重大危险源现场测量防护距离;

  16. 重大危险源防范措施的落实情况。

  17. 查看变更实施现场。

  18. 法律、法规和标准的遵守情况。

  19. 工作岗位是否有有效的规章制度。

  20. 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

  21. 部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。

  22. 从业人员上岗证。

  23. 抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况

  24. 抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员

  25. 抽查外来施工单位入厂证。

  26. 查看安全设施投入使用情况。

  27. 施工现场安全管理情况。

  28. 采用的设备、材料。

  29. 各种安全设施的配备情况。

  30. 各种安全设施的设置及运行情况

  31. 安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况。

  32. 安全设施的完整性。

  33. 安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。

  34. 监视和测量设备的完整性及校验合格标志。

  35. 特种设备登记标志。

  36. 特种设备日常维护保养状态。

  37. 特种设备检验合格标志。

  38. 特种设备是否有报废但仍在使用的现象。

  39. 标准规定的各类设备设施的完整性。

  40. 生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;

  41. 生产装置排空系统及火炬管理情况。

  42. 现场检查或抽查设备状况。

  43. 检维修作业人员配备劳动保护用品情况;

  44. 检维修作业现场的安全管理。

  45. 查看拆除作业现场安全管理。

  46. 拆除、报废、清洗作业现场安全管理。

  47. 装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。

  48. 厂区道路限速、限高、禁行等标志。

  49. 检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。

  50. 职业危害岗位警示标志和告知牌

  51. 风向标设置的位置是否合理。

  52. 相应安全防护用品(具)及消防设施与器材配备情况。

  53. 违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(“三违”)现象。

  54. 作业人员持作业许可证作业情况

  55. 监护人员是否持相应许可证监护。

  56. 保持作业环境整洁,消除安全隐患。

  57. 承包商作业现场管理。

  58. 机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理

  59. 检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场

  60. 现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。

  61. 现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况

  62. 作业现场职业危害管理情况。

  63. 现场检查:

    1.作业场所区域划分情况;

    2.作业场所有无住人;

    3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。

  64. 报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。

  65. 工作场所职业危害因素的检测结果检测点设置及告知牌。

  66. 现场检查:

    1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定;

    2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。

  67. 现场检查:

    1.防护器具配备是否正确、齐全;

    2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便;

    3.防护器具定期校验、维护,并记录和铅封。

  68. 作业人员是否按规定使用个体防护用品。

  69. 危险化学品储存情况。

  70. 现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。

  71. 公告栏、告知牌等。

  72. 现场检查:

    1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况;

    2.液位动态监控系统;

    3.危险化学品输送管道安全设施。

  73. 剧毒化学品仓库安全管理情况

  74. 现场检查:

  75. 1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置;

  76. 2.充装设施。

  77. 废弃设施

  78. 现场检查:

    1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性;

    2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。

    现场查验:

  79. 1.企业是否设置了报警电话;

    2.报警电话是否置于各岗位显著位置;

    3.报警电话是否畅通。

  80. 现场检查:

    1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜;

    2.防护救护器材是否完好

  81. 有关事故整改和预防措施的落实情况。

  82. 对评价过程查出的问题 落实情况及整改效果。


二、现场询问工人

1、知道本企业安全生产方针和安全生产目标;

2、了解本部门的安全生产目标;

3、知道主要负责人的安全承诺;

4、清楚自己的安全职责;

5、了解风险评价制度的有关内容;

6、参与风险评价工作;

7、知道本岗位的危险、有害因素,工艺过程中的风险及应采取的控制措施;

8、熟练掌握使用应急救援器材和装备;

9、知道安全生产法、职业病防治法内容,掌握本岗位安全操作规程;

10、会如何处理工艺参数的偏离;

11、掌握原料罐区、聚合岗位应急预案;

12、清楚岗位职业危害情况、岗位检测结果;

13、会正确佩戴,使用个体防护用品;

14、了解应急指挥系统,了解应急救援队伍的组成、成员及自己的职责;

15、清楚内部、外部报警电话;

16、了解发生有害物外泄事故或火灾、爆炸各种事故时,应采取的措施;

17、事故抢救人员应了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。


三、看档案资料

1、法律、法规和标准

1.1法律、法规和标准的识别和获取
1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3、定期更新记录;
4、文件发放记录;
5、培训记录、告知书、宣传材料。
1.2法律、法规和标准符合性评价
1、符合性评价报告、记录;
2、不符合项整改记录。
2、机构和职责
2.1 方针目标
1、安全生产方针,年度安全生产目标;
2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;
3、各级组织的安全生产目标责任书;
4、各级组织年度安全生产工作计划;
5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
2.2负责人
1、安全生产责任制;
2、查企业安全生产标准化实施方案;
3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
4、安全文化建设计划或方案;
5、安全文化体系有关文件(二级企业应初步形成安全文化体系,一级企业有效运行安全文化体系);
6、主要负责人安全承诺书;
7、资源配备文件及使用记录;
8、查安委会会议记录或纪要;
9、安全生产工作汇报资料;
10、领导干部带班制度;
11、领导干部带班记录及考核记录。
2.3职责
1、安全生产责任制文件及内容(包括安委会和管理部门的安全职责);
2、安全生产责任制(包括各级管理人员和从业人员的安全职责);
3、安全生产责任制考核制度;
4、考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况;
5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
2.4组织机构
1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件;
2、注册安全工程师配备或委托文件;
3、安全生产管理人员的学历、工作经历;
4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同);
5、管理部门设置文件;
6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件;
7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
2.5安全生产投入
1、安全生产费用管理制度;
2、安全生产费用管理制度;
3、安全生产费用台帐;
4、企业为从业人员交纳保险凭证;
5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。
3、风险管理
3.1 范围与评价方法
1、风险评价管理制度(各部门和有关人员的职责与任务);
2、风险评价记录;
3、选用的风险评价方法;
4、风险管理制度;
5、风险评价准则和相关取值标准的内容。
3.2 风险评价
1、作业活动清单;
2、设备、设施清单;
3、风险评价报告;
4、各级机构组织开展风险评价的有关文件;
5、风险分析记录;
6、风险评价报告;
7、风险评价有关会议记录或纪要;
8、重大风险清单;
9、风险控制措施;
10、风险管理培训教育计划;
11、风险管理培训教育记录。
3.4 隐患排查与治理
1、隐患治理制度;
2、隐患治理台账;
3、隐患治理记录;
4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况;
5、重大隐患项目档案;
6、重大事故隐患的防范措施;
7、书面报告;
8、重大事故隐患的防范措施;
9、隐患整改计划;
10、本要素涉及的文件;
11、安全生产预警预报体系有关文件。
3.5 重大危险源
1、重大危险源管理制度的建立和执行情况;
2、安全评价报告或安全评估报告;
3、重大危险源档案;
4、安全监控报警设施台账;
5、重大危险源定期评估制;
6、定期安全评估报告;
7、重大危险源的设备、设施定期检查记录;
8、设备、设施的检验报告或检验合格证;
9、重大危险源应急救援预案;
10、重大危险源应急预案演练记录;
11、应急救援器材台账;
12、重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告备案资料;
13、重大危险源安全评估报告;
14、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。
3.6 变更
1、变更管理制度;
2、变更管理记录;
3、变更的风险分析记录;
4、变更风险的控制措施;
5、变更实施验收报告。
3.7 风险信息更新
1、风险评价记录或报告;
2、作业许可证;
3、风险评价报告、记录;
4、年度评审或检查报告,或者评审记录;
5、风险评价报告、记录。
3.8 供应商
1、供应商管理制度;
2、合格供应商名录、档案;
3、供应商选用、续用、评价记录;
4、与采购有关的风险信息。
4、管理制度
4.1 安全生产规章制度
1、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单;
2、企业安全生产规章制度签发文件;
3、文件发放记录。
4.2 操作规程
1、岗位操作规程;
2、文件发放记录;
3、操作规程签发文件;
4、新项目的操作规程。
4.3 修订
1、管理制度评审和修订制度;
2、安全生产规章制度、操作规程;
3、评审和修订记录;
4、评审、修订记录;
5、安全生产规章制度和操作规程;
6、发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件;
7、发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。
5、培训教育
5.1 培训教育管理
1、安全培训、教育制度;
2、安全培训、教育需求记录;
3、安全培训教育计划;
4、安全培训、教育记录;
5、安全生产费用台账或资金计划;
6、培训教育计划和记录;
7、从业人员安全培训教育档案;
8、安全培训教育计划;
9、变更记录;
10、培训教育效果评价记录;
11、安全培训教育制度;
12、安全培训教育计划;
13、安全培训教育记录、档案。
5.2 从业人员岗位标准
1、载明企业从业人员岗位标准的文件;
2、从业人员招聘资料、员工台账、档案;
5.3 管理人员培训
1、安全资格证书及培训档案;
2、安全培训教育档案。
5.4 从业人员培训教育
1、培训教育记录、档案;
2、从业人员安全培训教育档案、考核合格证明;
3、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;
4、特种作业操作证;
5、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划;
6、从业资格证;
7、管理台账;
8、培训记录、培训内容、考核内容。
5.5 其他人员培训教育
1、从业人员安全培训教育档案;
2、外来参观、学习等人员培训记录;
3、厂级承包商安全培训教育记录;
4、基层单位承包商安全培训教育记录。
5.6日常安全教育
1、安全活动计划;
2、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;
3、查班组安全活动记录;
4、部门安全活动记录;
5、安全活动记录;
6、月度安全活动计划。
6、生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设
1、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等;
2、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;
3、安全设施设计审查资料;
4、建设项目设立安全评价报告;
5、建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);
6、建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等);
7、设计、施工、监理单位的相关资质;
8、施工现场安全检查记录;
9、变更资料,包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件;
10、变更风险分析记录;
11、安全评价报告和审查报告等;
12、工艺设计文件;
13、新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
6.2 安全设施
1、安全设施管理台账;
2、安全设施管理制度;
3、安全设施维护保养检查记录;
4、设备检维修计划;
5、安全设施检维修记录;
6、安全设施拆除、停用资料;
7、监视和测量设备管理制度;
8、监视和测量设备台账;
9、监视和测量设备检验报告;
10、校验和维护记录。
6.3 特种设备
1、特种设备管理制度;
2、特种设备台账和定期检验报告;
3、特种设备台账和档案;
4、特种设备维护保养记录;
5、校验报告、检修记录;
6、特种设备档案;
7、定期检验申请资料;
8、特种设备档案和事故隐患台账;
9、报废的特种设备注销手续。
6.4 工艺安全
1、员工培训记录;
2、压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
3、安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
4、紧急停车系统分布图及维护记录;
5、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;
6、各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;
7、工艺控制流程图及自动化控制资料;
8、风险评价记录;
9、岗位操作规程;
10、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析(HAZOP)记录、报告;
11、定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析的记录、报告;
12、生产装置开车前安全条件确认检查表;
13、系统气密、置换及动设备空试记录;
14、装置开车方案;
15、操作规程和应急预案;
16、操作人员培训记录;
17、开车前隐患排查与整改记录;
18、停车方案;
19、停车操作记录;
20、操作记录;
21、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;
22、排空系统及火炬管理情况;
23、工艺操作记录及交接班记录。
6.5关键装置及重点部位
1、关键装置、重点部位管理制度;
2、关键装置、重点部位台账;
3、监督指导有关记录;
4、联系点活动记录;
5、关键装置、重点部位管理制度;
6、关键装置、重点部位档案;
7、关键装置、重点部位的监督检查记录;
8、关键装置、重点部位应急预案;
9、应急预案演练记录。
6.6检维修
1、设备检维修管理制度;
2、检维修记录;
3、年度综合检维修计划;
4、检维修风险分析记录;
5、检维修方案;
6、工艺、设备设施交付检维修手续;
7、检维修人员安全培训教育记录;
8、相应作业许可证及安全控制措施;
9、对检维修作业现场进行安全检查的记录;
10、检维修交付生产手续等。
6.7 拆除和报废
1、生产设施拆除和报废管理制度;
2、设施拆除和报废审批手续;
3、拆除作业风险分析记录;
4、拆除计划或拆除方案;
5、设施拆除交接手续;
6、分析、验收合格证明。
7、作业安全
7.1 作业许可
1、危险性作业安全管理制度或操作规程;
2、作业许可证。
7.2 警示标志
1、安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所;
2、警示标志和告知牌管理台账;
3、职业危害因素检测记录。
7.3 作业环节
1、承包商之间的安全生产协议;
2、检查记录;
3、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定;
4、机动车辆进入生产装置区、罐区手续;
5、动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。
7.4 承包商
1、承包商管理制度;
2、承包商管理档案、监督检查记录;
3、安全协议书;
4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
8、职业健康
8.1 职业危害项目申报
1、职业病危害因素识别记录;
2、职业病危害因素申报表及批复资料。
8.2 作业场所职业危害管理
1、职业危害防治计划和实施方案;
2、职业卫生档案;
3、从业人员健康监护档案;
4、职业卫生档案;
5、检查记录;
6、职业危害监测制度;
7、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划;
8、健康查体报告;
9、作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。
8.3 劳动防护用品
1、个体防护用品台账;
2、职业卫生防护设施台账;
3、个体防护用品台账。
9 、危险化学品管理
9.1 危险化学品档案
1、化学品普查表;
2、危险化学品档案。
9.2 化学品分类
1、化学品鉴别分类报告;
2、化验室化学试剂分类清单。
9.3 化学品安全技术说明书和安全标签
1、“一书一签”;
2、采购的危险化学品名录;
3、采购的危险化学品中文“一书一签”。
9.4 化学事故应急咨询服务电话
1、“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。
9.5 危险化学品登记
1、危险化学品登记证及资料。
9.6 危害告知
1、劳动合同及宣传、培训教育记录。
9.7 储存和运输
1、危险化学品安全管理制度;
2、危险化学品出入库记录;
3、检查记录;
4、巡线记录;
5、剧毒化学品安全管理制度;
6、剧毒化学品收发台账;
7、剧毒化学品备案资料;
8、危险化学品运输、装卸安全管理制度;
9、装车前后安全检查记录;
10、危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;
11、备案文件。
10、事故与应急
10.1 应急指挥与救援系统
1、应急救援预案。
10.2 应急救援设施
1、应急救援器材台账;
2、消防设施、器材台账;
3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录;
4、防护救护器材管理台账;
5、防护救护器材检查维护记录。
10.3 应急救援预案与演练
1、应急救援预案培训记录;
2、应急救援预案演练评价报告;
3、应急救援预案评审修订规定;
4、应急救援预案评审记录;
5、应急救援预案备案回执;
6、应急协作单位收到预案的回执。
10.4 抢险与救护
1、应急预案;
2、事故台账和调查报告;
3、事故或事件后,对预案评审的报告;
4、事故调查报告。
10.5 事故报告
1、事故管理制度。
10.6 事故调查
1、事故管理规定;
2、事故管理台账;
3、事故档案;
4、已发生事件的调查处理报告。
11、检查与自评
11.1 安全检查
1、安全检查管理制度;
2、安全检查计划;
3、各种安全检查表;
4、安全检查表应用培训记录;
5、检查表评审修订记录。
11.2 安全检查形式与内容
1、安全检查台账;
2、检查考核记录;
3、各种安全检查记录。
11.3 整改
1、检查问题整改记录;
2、检查记录。
11.4 自评
1、安全标准化自评管理制度;
2、开展自评的相关文件资料;
3、进一步完善的安全标准化工作的

⑵ 法律法规评审与更新记录

2015年月1日 《中华人民共和国环境保护法》
(1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订)
目录
第一章总则
第二章监督管理
第三章保护和改善环境
第四章防治污染和其他公害
第五章信息公开和公众参与
第六章法律责任
第七章附则
第一章总则
第一条为保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,制定本法。
第二条本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。
第三条本法适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域。
第四条保护环境是国家的基本国策。
国家采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施,使经济社会发展与环境保护相协调。
第五条环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。
第六条一切单位和个人都有保护环境的义务。
地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。
企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏,对所造成的损害依法承担责任。
公民应当增强环境保护意识,采取低碳、节俭的生活方式,自觉履行环境保护义务。
第七条国家支持环境保护科学技术研究、开发和应用,鼓励环境保护产业发展,促进环境保护信息化建设,提高环境保护科学技术水平。
第八条各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入,提高财政资金的使用效益。
第九条各级人民政府应当加强环境保护宣传和普及工作,鼓励基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气。
教育行政部门、学校应当将环境保护知识纳入学校教育内容,培养学生的环境保护意识。
新闻媒体应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,对环境违法行为进行舆论监督。
第十条国务院环境保护主管部门,对全国环境保护工作实施统一监督管理;县级以上地方人民政府环境保护主管部门,对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。
县级以上人民政府有关部门和军队环境保护部门,依照有关法律的规定对资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理。
第十一条对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人,由人民政府给予奖励。
第十二条每年6月5日为环境日。
第二章监督管理
第十三条县级以上人民政府应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划。
国务院环境保护主管部门会同有关部门,根据国民经济和社会发展规划编制国家环境保护规划,报国务院批准并公布实施。
县级以上地方人民政府环境保护主管部门会同有关部门,根据国家环境保护规划的要求,编制本行政区域的环境保护规划,报同级人民政府批准并公布实施。
环境保护规划的内容应当包括生态保护和污染防治的目标、任务、保障措施等,并与主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划等相衔接。
第十四条国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府组织制定经济、技术政策,应当充分考虑对环境的影响,听取有关方面和专家的意见。
第十五条国务院环境保护主管部门制定国家环境质量标准。
省、自治区、直辖市人民政府对国家环境质量标准中未作规定的项目,可以制定地方环境质量标准;对国家环境质量标准中已作规定的项目,可以制定严于国家环境质量标准的地方环境质量标准。地方环境质量标准应当报国务院环境保护主管部门备案。
国家鼓励开展环境基准研究。
第十六条国务院环境保护主管部门根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件,制定国家污染物排放标准。
省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方污染物排放标准;对国家污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。地方污染物排放标准应当报国务院环境保护主管部门备案。
第十七条国家建立、健全环境监测制度。国务院环境保护主管部门制定监测规范,会同有关部门组织监测网络,统一规划国家环境质量监测站(点)的设置,建立监测数据共享机制,加强对环境监测的管理。
有关行业、专业等各类环境质量监测站(点)的设置应当符合法律法规规定和监测规范的要求。
监测机构应当使用符合国家标准的监测设备,遵守监测规范。监测机构及其负责人对监测数据的真实性和准确性负责。
第十八条省级以上人民政府应当组织有关部门或者委托专业机构,对环境状况进行调查、评价,建立环境资源承载能力监测预警机制。
第十九条编制有关开发利用规划,建设对环境有影响的项目,应当依法进行环境影响评价。
未依法进行环境影响评价的开发利用规划,不得组织实施;未依法进行环境影响评价的建设项目,不得开工建设。
第二十条国家建立跨行政区域的重点区域、流域环境污染和生态破坏联合防治协调机制,实行统一规划、统一标准、统一监测、统一的防治措施。
前款规定以外的跨行政区域的环境污染和生态破坏的防治,由上级人民政府协调解决,或者由有关地方人民政府协商解决。
第二十一条国家采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施,鼓励和支持环境保护技术装备、资源综合利用和环境服务等环境保护产业的发展。
第二十二条企业事业单位和其他生产经营者,在污染物排放符合法定要求的基础上,进一步减少污染物排放的,人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。
第二十三条企业事业单位和其他生产经营者,为改善环境,依照有关规定转产、搬迁、关闭的,人民政府应当予以支持。
第二十四条县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门,有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。被检查者应当如实反映情况,提供必要的资料。实施现场检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守商业秘密。
第二十五条企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物,造成或者可能造成严重污染的,县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门,可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。
第二十六条国家实行环境保护目标责任制和考核评价制度。县级以上人民政府应当将环境保护目标完成情况纳入对本级人民政府负有环境保护监督管理职责的部门及其负责人和下级人民政府及其负责人的考核内容,作为对其考核评价的重要依据。考核结果应当向社会公开。
第二十七条县级以上人民政府应当每年向本级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会报告环境状况和环境保护目标完成情况,对发生的重大环境事件应当及时向本级人民代表大会常务委员会报告,依法接受监督。
第三章保护和改善环境
第二十八条地方各级人民政府应当根据环境保护目标和治理任务,采取有效措施,改善环境质量。
未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府,应当制定限期达标规划,并采取措施按期达标。
第二十九条国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线,实行严格保护。
各级人民政府对具有代表性的各种类型的自然生态系统区域,珍稀、濒危的野生动植物自然分布区域,重要的水源涵养区域,具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞和化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹,以及人文遗迹、古树名木,应当采取措施予以保护,严禁破坏。
第三十条开发利用自然资源,应当合理开发,保护生物多样性,保障生态安全,依法制定有关生态保护和恢复治理方案并予以实施。
引进外来物种以及研究、开发和利用生物技术,应当采取措施,防止对生物多样性的破坏。
第三十一条国家建立、健全生态保护补偿制度。
国家加大对生态保护地区的财政转移支付力度。有关地方人民政府应当落实生态保护补偿资金,确保其用于生态保护补偿。
国家指导受益地区和生态保护地区人民政府通过协商或者按照市场规则进行生态保护补偿。
第三十二条国家加强对大气、水、土壤等的保护,建立和完善相应的调查、监测、评估和修复制度。
第三十三条各级人民政府应当加强对农业环境的保护,促进农业环境保护新技术的使用,加强对农业污染源的监测预警,统筹有关部门采取措施,防治土壤污染和土地沙化、盐渍化、贫瘠化、石漠化、地面沉降以及防治植被破坏、水土流失、水体富营养化、水源枯竭、种源灭绝等生态失调现象,推广植物病虫害的综合防治。
县级、乡级人民政府应当提高农村环境保护公共服务水平,推动农村环境综合整治。
第三十四条国务院和沿海地方各级人民政府应当加强对海洋环境的保护。向海洋排放污染物、倾倒废弃物,进行海岸工程和海洋工程建设,应当符合法律法规规定和有关标准,防止和减少对海洋环境的污染损害。
第三十五条城乡建设应当结合当地自然环境的特点,保护植被、水域和自然景观,加强城市园林、绿地和风景名胜区的建设与管理。
第三十六条国家鼓励和引导公民、法人和其他组织使用有利于保护环境的产品和再生产品,减少废弃物的产生。
国家机关和使用财政资金的其他组织应当优先采购和使用节能、节水、节材等有利于保护环境的产品、设备和设施。
第三十七条地方各级人民政府应当采取措施,组织对生活废弃物的分类处置、回收利用。
第三十八条公民应当遵守环境保护法律法规,配合实施环境保护措施,按照规定对生活废弃物进行分类放置,减少日常生活对环境造成的损害。
第三十九条国家建立、健全环境与健康监测、调查和风险评估制度;鼓励和组织开展环境质量对公众健康影响的研究,采取措施预防和控制与环境污染有关的疾病。
第四章防治污染和其他公害
第四十条国家促进清洁生产和资源循环利用。
国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施,推广清洁能源的生产和使用。
企业应当优先使用清洁能源,采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术,减少污染物的产生。
第四十一条建设项目中防治污染的设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求,不得擅自拆除或者闲置。
第四十二条排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者,应当采取措施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。
排放污染物的企业事业单位,应当建立环境保护责任制度,明确单位负责人和相关人员的责任。
重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备,保证监测设备正常运行,保存原始监测记录。
严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。
第四十三条排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者,应当按照国家有关规定缴纳排污费。排污费应当全部专项用于环境污染防治,任何单位和个人不得截留、挤占或者挪作他用。
依照法律规定征收环境保护税的,不再征收排污费。
第四十四条国家实行重点污染物排放总量控制制度。重点污染物排放总量控制指标由国务院下达,省、自治区、直辖市人民政府分解落实。企业事业单位在执行国家和地方污染物排放标准的同时,应当遵守分解落实到本单位的重点污染物排放总量控制指标。
对超过国家重点污染物排放总量控制指标或者未完成国家确定的环境质量目标的地区,省级以上人民政府环境保护主管部门应当暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。
第四十五条国家依照法律规定实行排污许可管理制度。
实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物;未取得排污许可证的,不得排放污染物。
第四十六条国家对严重污染环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。任何单位和个人不得生产、销售或者转移、使用严重污染环境的工艺、设备和产品。

⑶ 为什么安全标准化执行要求到了基层都会走样

上面的人都自己没搞懂安全标准化,下面的人执行起来难啊,没有一杆秤在心中。就靠做些制度不起作用的。有些第三方也不负责,只顾拿钱,不帮企业真正落实安全标准化,本来是好东西,结果变了味儿

⑷ 安全生产标准化平台专业承包主要负责人怎么添加

一、法律、法规和标准

1.1法律、法规和标准的识别和获取
1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单;
⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库;
⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。
1.1.2⑴文件发放记录;
⑵年度法律法规辨识学习计划及记录;
⑶培训记录、告知书、宣传材料。
1.2法律、法规和标准符合性评价
⑴法律法规符合性评价制度;
⑵法律法规符合性评价小组及评价计划;
⑶法律法规符合性评价报告;
⑷不符合项整改记录。

二、机构和职责

2.1方针目标
2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知;
⑵2016年度安全生产工作方针和目标
⑶目标分解
2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划;
⑵各级组织年度安全生产工作计划(部门级);
⑶各级组织的安全生产目标责任书;
2.2负责人
2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责;
⑵企业主要负责人定期履职报告。
2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知
⑵企业安全生产标准化实施方案;
⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
⑷发布企业开展安全文化建设计划;
2.2.3⑴主要负责人安全承诺书;
⑵资源配备表。
2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录;
2.2.5⑴领导干部带班制度;
⑵领导干部带班考核记录。
2.3职责
2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知;
2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制;
2.3.3⑴安全生产责任制考核制度;
⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况;
2.4组织机构
2.4.1⑴安全组织调整文件;
2.4.2⑴管理部门设置文件;
⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。
2.4.3⑴职能机构设置文件
⑵安全组织和安全管理机构登记表
⑶说明
⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。
2.5安全生产投入
2.5.1安全生产费用管理制度。
2.5.2安全生产费用登记表及提取表
2.5.3⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证;
⑵企业缴纳工伤保险台帐。
2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。

三、风险管理

3.1范围与评价方法
⑴风险评价风险控制管理制度;
⑵公司主要产品
⑶化学品储存及危险因素分布
⑷评价人员组成及报告记录情况
⑸评价结果
3.2风险评价
⑴作业活动;
⑵设备、设施清单
⑶评价报告
⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件
⑸风险评价有关会议记录
3.3风险控制
⑴重大危险清单
⑵风险控制措施种类
⑶针对风险具体技术控制措施
⑷风险管理培训教育计划
⑸风险评价培训记录
⑹危险源(点)监控管理登记
⑺2017年度风险管理培训教材
3.4隐患排查与治理
⑴隐患排查与治理制度;
⑵治理台账
⑶治理记录
⑷重大隐患说明
3.5重大危险源
⑴重大危险源管理制度;
⑵说明
3.6变更
⑴变更管理制度;
⑵说明
⑶安全生产变更申请表
⑷变更验收表
3.7风险信息更新
⑴说明
38供应商
⑴供应商管理制度
⑵供应商档案管理

四、管理制度
4.1范围与评价方法
⑴规章制度清单
⑵操作规程清单
⑶安全生产规章制度汇编
⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件
⑸发放记录
4.2操作规程
⑴发布操作规程的通知文件
⑵发放记录
⑶操作规程汇编
⑷证明
⑸修订记录
4.3修订
⑴评审修订制度
⑵修订记录
五、教育培训

5.1培训教育管理
5.1.1⑴安全培训、教育制度;
⑵安全培训需求记录
⑶年度安全培训教育计划
⑷安全培训教育记录
⑸说明(无新员转岗、复岗职工)
⑹安全知识试题
5.1.2⑴安全生产费用台账(2.5.2中有)
⑵年度安全培训教育计划
5.1.3⑴企业从业人员安全培训档案
5.1.4⑴年度安全培训教育计划
⑵安全培训教育变更记录
5.1.5⑴安全培训教育评价
5.2从业人员岗位标准
⑴从业人员岗位标准;
⑵招聘资料,人员档案
⑶关于5.2-5.4资料准备说明
5.3管理人员培训
⑴说 明
5.4从业人员培训
⑴培训合格持证上岗说明;
⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账
⑶无运输人员说明
⑷四新”安全培训记录表
5.5其他人员培训
⑴外来参观人员安全培训记录表
⑵厂级承包商安全培训记录表
⑶基层单位承包商安全培训记录表
5.6日常培训
⑴2017年度安全活动计划
⑵管理部门活动记录
⑶班组活动记录

六、生产设施及工艺安全

6.1培训教育管理
⑴三同时资料;
⑵证明
⑶若无施工项目,不用施工表
6.2安全设施
⑴安全设施管理台账;
⑵安全设施维护保养记录表
⑶安全设施管理制度
⑷设备检修计划
⑸安全设施维护保养记录表
⑹监测和测量设备管理制度
⑺监视测量设备台账
⑻监视和测量设备校验和维护记录
6.3特种设备管理制度
⑴.特种设备管理制度;
⑵特种设备台账
⑶特种设备维护保养记录
⑷特种设备检修记录
⑸事故隐患台账
⑹证明
6.4工艺安全
⑴说明;
⑵紧急停车系统维护保养记录
⑶监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
⑷工艺操作记录及交接班记录
⑸操作规程工艺风险分析
⑹生产装置开车资料
⑺生产装置停车资料
6.5关键装置与重点部位
⑴关键装置、重点部位安全管理制度;
⑵关键装置重点部位登记台帐
⑶关键装置重点部位联系人督指导记录
⑷关键装置、重点部位联系人到联系点的安全活动记录
⑸关键装置、重点部位的监督检查记录
6.6检维修
⑴设备检维修作业安全管理制度
⑵2.设备检维修记录
⑶2017年度综合检维修计划
⑷检维修活动风险分析记录
⑸检维修方案
⑹检维修交付生产手续
⑺检维修人员安全培训记录

6.7拆除与报废
⑴生产设施撤除和报废管理制度
⑵生产设施撤除或报废申批表
⑶说明
七、作业安全
7.1作业许可
⑴危险性管理制度;
⑵作业许可证
⑶危险性作业许可登记表
⑷化学品生产单位特殊作业安全规范
7.2警示标志
⑴诺信安全标志一览表;
⑵重大危险源现场安全警示标志和告知牌
⑶厂区道路限速、限高、禁行等标拍照
⑷警示标志和告知牌管理台账
⑸职业危害因素检测记录
⑹风向标设置拍照
7.3作业环节
⑴消防器材、防护配置情况登记表
⑵安全设施登记台帐
⑶反“三违”活动记录表
⑷作业许可证
⑸作业环境拍照
⑹承包商无说明
⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表

7.4承包商
⑴承包商无说明
⑵承包商管理制度
⑶承包商安全交底、施工方案
⑷承包商安全协议书
⑸承包商管理档案
⑹承包商监督检查记录
八、职业健康
8.1职业危害申报
⑴职业病危害因素识别记录;
⑵2016最新职业病分类和目录
⑶申报档案资料
8.2作业场所职业危害管理
⑴职业危害防治计划和实施方案
⑵从业人员健康监护档案
⑶职业危害防护设施台账
⑷职业病危害因素日常监测记录
⑸职业健康设施、器具定期检查记录表.
⑹作业场所职业危害因素检测管理制度
⑺证明
⑻作业场所职业危害控制管理制度
⑼职业卫生管理机构
⑽职业危害管理台账
83作业环节
⑴劳保用品管理台账
⑵防护器具保管检查定期校验和维护记录
⑶个体防护用品合格证及标签
⑷职业卫生防护设施台账
⑸作业环境拍照
⑹承包商无说明
⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表

九、危险化学品管理

9.1危险化学品档案
⑴危险化学品普查表;
⑵危险化学品档案
9.2化学品分类
⑴化学品鉴别分类报告;
⑵化验室化学试剂分类清单
⑶危险化学品出入库记录
9.3化学品安全技术说明书和安全标签
⑴一书一签;
⑵采购的危险化学品名录
⑶采购的危险化学品中文“一书一签
9.4化学事故应急咨询服务电话
⑴电话号码;
9.5危险化学品登记
⑴危险化学品生产单位登记表;
9.6危害告知
⑴宣传培训档案
⑵公告栏、告知牌拍照
⑶采购危险化学品名录
⑷危化品告知卡
9.7储存和运输
⑴危险化学品的储存与出入库安全管理制度
⑵危险化学品出入库记录
⑶检查记录
⑷巡线记录
⑸危险化学品运输、装卸安全管理制度.
⑹装车前后安全检查记录
⑺说明
⑻危险化学品出入库记录(化验室)
⑼危险化学品安全管理制度

十、应急事故

10.1应急指挥与救援系统
⑴指挥系统.;
⑵厂级应急指挥机构职责及任务
⑶建立应急救援队伍
⑷救援物资与药品
10.2应急救援设施
⑴企业应急救援器材台账.;
⑵消防及应急救援设施器材维护记录
⑶消防设施器材台账
⑷有毒有害岗位防护救护器材检查维护记录台账
⑸有毒有害岗位救护器材台账
10.3应急救援预案与演练
⑴连云港诺信有限公司应急预案
⑵重点岗位应急处置方案
⑶应急救援预案培训记录
⑷应急演练效果评估报告
⑸应急预案演练记录
⑹应急周知卡
⑺向周边居民的宣传材料
10.4抢险与救护
⑴安全事故管理台帐
⑵相关人员职责

10.5事故报告
⑴无事故说明
⑵事故管理制度
⑶事故报告职责及时限
⑷生产安全事故管理台账(空表)
10.6事故调查
⑴生产安全事故管理台账(空表)
⑵事故报告(空表)

十一、检查与自评

11.1安全检查
⑴安全检查计划
⑵安全检查计划制度
⑶安全检查表
11.2安全检查形式与内容
⑴安全检查表
⑵安全检查考核表
⑶聘请专家安全检查协议
⑷专家检查记录台帐
11.3整改
⑴安全检查台账
⑵隐患治理验证效果评估记录
⑶整改
11.4自评
⑴安全标准化自评制度
⑵安全标准化自评计划
⑶安全生产标准化自评小组及自评情况
⑷自评报告
⑸ 安全标准化自评后再完善计划和措施

⑸ 安全生产法律法规,安全管理制度,岗位操作规程定期更新记录怎么填

  1. 安全生产法律法规等,如果有新的,及时补充进单位的法律法规目录里面,然后在更新记录上面记录下来。比如:标明名称,是新法新规,还是修订补充,发布时间,收录时间。

  2. 新的法律法规出现,需要进行学习,看是否与本单位现行的管理制度有冲突,及时修订。而且安全管理中,发现制度的不全,及时修订。按照要求,安全管理制度每年都要进行一下修订。同样的,把每次的修订的制度名称,时间,版本号,日期等都记录在更新记录里面。

  3. 安全操作规程,同制度的修订记录一样填写。只是操作规程一般是在工艺变更或者更新,或者出现事故等情况下修订。

  4. 更新记录,其实就是一张表格,有名称,时间,记录时间,记录人等。把这样的表格付一张在各个文件盒里面,有变动就记录。每年至少要有一次记录,基本就是这样。

⑹ 银行个人信用信息多久上传一次,是否有法律法规时间规定

人民银行规定,各发抄卡银行都需将客户的消费及还款记录定期上传,不可篡改。银行也不会对您的使用记录做出任何不良的评价,只是如实的反馈您的历史使用记
录,不加任何主观判断。若您后续办理贷款业务,放贷行会综合参考您的信用记录,并不仅针对某段时间,若能坚持保持良好的消费和还款记录,则会不断增加您的信用度。
信用卡还款信息会被央行征信系统滚动记录24个月,也就是信用卡逾期还款产生的不良信用记录会在征信系统里保存两年。如果用卡终止,对应的记录也不再滚
动,而是长时间保存下来。因此,信用卡发生逾期还款后,最好不要还清欠款后立即注销信用卡,而应该坚持再用卡两年以上,且保持期间的信用良好,这样就能靠
滚动记录把不良记录从征信系统里去掉。
《征信业管理条例》规定:征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为5年;超过5年的,应当予以删除。

⑺ 危险化学品安全生产标准化新的评审标准

附件
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准

A级要素 B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准
否决项 扣分项
1 法律、法规和标准
(100分) 1.1法律、法规和标准的识别和获取
(50分) 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;
2.明确责任部门、获取渠道、方式;
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。 查文件:
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3.定期更新记录。 未明确专门部门定期识别和获取,扣50分(B级要素否决项)。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分;
3.未形成清单或文本数据库,扣5分;
4.未及时更新清单或文本数据库,扣5分。
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件:
1.文件发放记录;
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问:
相关方是否接收到企业传达的相关信息。 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。
1.2法律、法规和标准符合性评价
(50分) 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;
2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;
3.编制符合性评价报告。 查文件:
1.符合性评价报告、记录;
2.不符合项整改记录。 未进行符合性评价,扣50分(B级要素否决项)。 1.未编制符合性评价报告,扣5分;
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。
2 机构和职责
(100分)

2.1 方针目标
(20分) 1.企业应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)目标予以量化;
(5)公众易于获得。 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标;
3.安全生产目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;
(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。 查文件:
安全生产方针,年度安全生产目标。
询问:
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查:
安全生产方针和安全生产目标告知情况。 未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分(B级要素否决项)。 1.缺一项扣2分;
2.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣1分;
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标,1人次扣1分;
4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化,扣2分;
5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2分。
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作目标的有效完成。 1.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;
2.定期考核安全生产目标完成情况;
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 查文件:
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;
2.各级组织的安全生产目标责任书;
3.各级组织年度安全生产工作计划;
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问:
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标;
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项)。
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分;
2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分;
3.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;各级组织未制定年度安全生产工作计划,缺一个组织扣2分;
4.未定期考核,扣4分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分;
5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;
6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。
2.2 负责人
(20分) 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。 查文件:
安全生产责任制。
询问:
1.主要负责人的安全生产职责;
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况;
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。 主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分。
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;
2.制定安全生产标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;
3.制定安全文化建设计划或方案; 查文件:
1.查企业安全生产标准化实施方案;
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
3.安全文化建设计划或方案。 1.安全生产标准化实施方案内容,一项不符合扣2分;
2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣3分;
3.未制定安全文化建设计划或方案,扣2分。
二级企业应初步形成安全文化体系 。 查文件:
安全文化体系有关文件。
询问:
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 二级企业
未初步形成安全文化体系,扣100分(A级要素否决项)。
一级企业有效运行安全文化体系。 查文件:
安全文化体系有关文件;
询问:
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
现场检查:
现场检查安全文化运行效果。 一级企业未有效运行安全文化体系,扣100分(A级要素否决项)。
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。 查文件:
1.主要负责人安全承诺书;
2.资源配备文件及使用记录。
询问:
1.主要负责人如何提供资源支持;
2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情况。 1.主要负责人未作出安全承诺,扣10分;
2.安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣2分;
3.资源支持、配备不充分,一项不符合扣2分;
4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会)。 主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。 查文件:
1.查安委会会议记录或纪要;
2.安全生产工作汇报资料。
询问:
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣10分;
2.未形成会议记录或纪要,扣2分;
3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。
5. 1.落实领导干部带班制度;
2.主要负责人要对领导干部带班负全责。 查文件:
1.领导干部带班制度;
2.领导干部带班记录及考核记录。
询问:
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。 未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项)。
1.领导干部无故不参加带班,1人次扣2分;
2.带班记录一项不符合扣1分;
3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核,扣2分;
4.主要负责人不清楚领导干部带班情况,扣2分。
2.3 职责
(30分) 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。 制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。 查文件:
安全生产责任制文件及内容。
询问:
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。 1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责,扣2分;
2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣2分;
3.主要负责人不清楚安委会安全职责,扣10分;
4.有关人员不了解本部门安全职责,1人次扣2分。
5.缺少安委会的安全职责,扣10分。
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 1.明确主要负责人安全职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化;
2.明确各级管理人员的安全职责,做到“一岗一责”;
3.明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”。
查文件:
安全生产责任制。
询问:
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容;
2.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 1.未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项);
2.主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项)。
1.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分;
2.其他人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分。
3.企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。 1.建立安全生产责任制考核机制;
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。 查文件:
1.安全生产责任制考核制度;
2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。
现场检查:
财务记录、行政文件。 未建立安全责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项)。 未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分。
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系,并能够持续改进。 查文件:
安全生产责任制和安全生产规章制度文件。 不符合,扣100分(A级要素否决项)。
2.4 组织机构
(20分) 1.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。 1.设置安委会;
2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;
3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。 查文件:
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同). 未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分(A级要素否决项)。
1.专职安全管理人员配备不符合要求,一项扣2分;
2.未按规定配备注册安全工程师,或未按规定委托中介机构,扣2分;
3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历,扣1分。
2.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门。 1.根据生产经营规模设置相应管理部门;
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。 查文件:
1.管理部门设置文件;
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 1.机构设置与企业生产经营规模不符,扣2分;
2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣1分。
3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。 查文件:
1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
询问:
有关人员是否了解安全生产管理网络构成。 1.未建立安全生产管理网络,扣2分。
2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员,一项扣2分;
3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成,1人次扣1分。
2.5 安全生产投入(10分) 1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。 根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。 查文件:
安全生产费用管理制度。
未按有关规定投入安全生产费用,扣10分(B级要素否决项)。 安全生产费用管理制度内容不符合有关规定,一项扣1分。
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用;
2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。
查文件:
1.安全生产费用管理制度;
2.安全生产费用台帐。
询问:
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查:
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。 1.未规定安全生产费用使用范围,扣5分;

2.未建立安全生产费用台帐,扣2分;
3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣1分;
4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符,一项扣1分。
3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险,为从业人员缴纳保险费。 依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费。
查文件:
企业为从业人员交纳保险凭证。
未参加工伤社会保险,扣5分;每漏缴工伤保险费1人次扣1分。

实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。 查文件:
风险抵押金或安全责任保险考核记录。 未考核兑现,扣2分。
3风险管理
(100分)

3.1 范围与评价方法
(10分)

1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。 1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;
2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。 查文件:
风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。
询问:
1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况;
2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。 1.未制定风险评价管理制度,或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣1分;
2.未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣1分;
3.企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分;
4.从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分。
2.企业风险评价的范围应包括:
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和非常规活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)丢弃、废弃、拆除与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自然灾害等。 风险评价范围满足标准要求。
查文件:
1.风险评价记录;
2.风险评价管理制度。
风险评价范围不符合标准要求,一项扣1分。
3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有:
(1)工作危害分析(JHA);
(2)安全检查表分析(SCL);
(3)预危险性分析(PHA);
(4)危险与可操作性分析(HAZOP);
(5)失效模式与影响分析(FMEA);
(6)故障树分析(FTA);
(7)事件树分析(ETA);
(8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。 1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价;
2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价;
3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
查文件:
1.风险管理制度;
2.风险评价记录;
3.选用的风险评价方法。
询问:
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。 1.未规定选用何种风险评价方法,扣2分;
2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法,1人次扣1分。
4.企业应依据以下内容制定风险评价准则:
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)企业的安全管理标准、技术标准;
4)企业的安全生产方针和目标等。 1.根据企业的实际情况制定风险评价准则;
2.评价准则应符合有关标准规范规定;
3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。 查文件:
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
1.未根据实际制定风险评价准则,扣2分;
2.风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分。
3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2分。
3.2
风险评价
(10分) 1.企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 1.建立作业活动清单和设备、设施清单;
2.根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价;
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。 查文件:
1.作业活动清单、设备、设施清单;
2.风险评价记录;
3.风险评价报告。
现场检查:
从业人员参与风险评价活动的情况。 未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分(B级要素否决项)。
1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分;
2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分。
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 1.厂级评价组织应有企业负责人参加;
2.车间级评价组织应有车间负责人参加;
3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。 查文件:
1.各级机构组织开展风险评价的有关文件;
2.风险分析记录、风险评价报告;
3.风险评价有关会议记录或纪要。
询问:
有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。 1.没有组织开展风险评价的文件,一项扣2分;
2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作,1人次扣1分。
3.3
风险控制
(15分) 1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时:
1)应考虑:
⑴可行性;
⑵安全性;
⑶可靠性。
2)应包括:
⑴工程技术措施;
⑵管理措施;
⑶培训教育措施;
⑷个体防护措施。 1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单;
2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度;
3.风险控制措施符合标准要求。 查文件:
1.重大风险清单;
2.风险控制措施;
3.风险评价记录,风险评价报告。
现场检查:
重大风险控制措施现场落实情况。 未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分(B级否决项)。 1.未建立重大风险清单,扣1分;
2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分。

2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。 1.制定风险管理培训计划;
2.按计划开展宣传、培训。 查文件:
1.风险管理培训教育计划;
2.风险管理培训教育记录。
询问:
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 1.没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分;
2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。
3.4
隐患排查与治理(20分)
1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 1.建立隐患治理台账;
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;
3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
4.按期完成隐患治理。

查文件:
1.隐患治理制度;
2.隐患治理台账;
3.隐患治理记录;
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 1.未建立隐患治理台账,扣5分;
2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分;
3.通知内容不符合要求,一项扣1分;
4.重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣1分;
5.隐患项目未按期治理,一项扣5分。
2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:
(1)评价报告与技术结论;
(2)评审意见;
(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;
(4)治理时间表和责任人;
(5)竣工验收报告;
(6)备案文件。 建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。
查文件:
重大隐患项目档案。 1.未建立重大隐患项目档案,扣5分;
2.档案内容不全,缺一项扣2分。
3.企业无力解决的重大事故隐患,除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外,应采取有效防范措施。 1.暂时无力解决的重大事故隐患,应制定并落实有效的防范措施;
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。 查文件:
1.重大事故隐患的防范措施;
2.书面报告。 未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。 未采取有效防范措施,扣5分。
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。

1.不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施;
2.纳入隐患整改计划,限期解决或停产;
3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 查文件:
1.重大事故隐患的防范措施;
2.隐患整改计划。

内容太多了,给我邮箱,可以给你发过去

⑻ 如何编制法律法规定期更新记录

法律每个季度更新一次(常态),特殊的每个月更新一次就行了(与生产相关的)。然后填写一份记录就行了

⑼ 化工厂法律法规与安全管理制度台账具体做哪些内容

安全标准化管理制度、台帐、记录及其他资料
(一)安全生产规章制度
根据《危险化学品从业单位安全标准化规范 》企业应制订的安全生产规章制度,至少包括:
(1)安全生产责任制度;
(2)安全培训教育制度;
(3)安全检查和隐患整改管理制度;
(4)安全检维修管理制度;
(5)安全作业管理制度(含八大危险作业);
(6)危险化学品安全管理制度;
(7)生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度,下含特种设备安全管理制度、建(构)物安全管理制度、电气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和测量装置管制度);
(8)安全投入保障制度(安全生产费用管理制度);
(9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度;
(10)事故管理制度(包括事故报告制度);
(11)职业卫生管理制度;
(12)仓库、罐区安全管理制度;
(13)安全生产会议管理制度;
(14)剧毒化学品安全管理制度;
(15)安全生产奖惩管理制度;
(16)防火、防爆、防尘、防毒管理制度;
(17)消防管理制度;
(18)禁火、禁烟管理制度(可纳入防火防爆管理制度);
(19)特种作业人员管理制度。
其他制度:
1、安全生产委员会(安全领导小组)章程;
2、安全责任考核制度(应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等);(纳入安标绩效考核制度中)
3、风险评价程序或指导书;
4、重大危险源管理制度;
5、识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度;
6、建设项目安全设施“三同时”管理制度;
7、关键装置、重点部位安全管理制度;
8、监视和测量设备管理制度;
9、生产设施安全拆除和报废管理制度;(纳入生产设施安全管理制度中)
10、承包商管理制度;
11、供应商管理制度;(我公司命名为供方管理程序)
12、变更管理制度;
13、生产作业场所职业危害因素检测制度;
14、安全标准化绩效考核制度;
15、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度;
16、应急救援管理制度。
(二)工作台帐
1、生产设施台帐(设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐);
其中:
(1)设备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容)
(2)重要设备台帐(栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素(剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响)、生产管理及技术要求、实施情况等内容);
(3)特种设备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容);
(4)建构筑物台帐(栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容);
(5)安全设施台帐(栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容);
(6)监视和测量设备管理台帐(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等,设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容);
2、职业卫生防护设施台帐(主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施,如冲淋器、洗眼器等;栏目设置应包括:种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容);
3、防护急救器具台帐(如空气呼吸器等,栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容);
4、个体防护用品发放台帐(记录发放和更换等情况);
5、安全警示标识台帐(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容);
6、灭火器材台帐(栏目设置同上);
7、事故台帐(内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容);
8、隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容);
9、安全检查台帐(包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容);
10、各类作业证审批台帐(按作业类别分别设立台帐);
11、安全费用提取及使用台帐(安全费用包括:完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护,安全检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,安全技能培训,应急演练发生的费用等);
12、新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组]);
13、特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容);
(三)档案
1、重大危险源档案(包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等);
2、重大隐患档案(包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案(五定)、竣工验收报告);
3、特种设备档案(包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等);
4、从业人员安全培训教育档案(一人一档,可做成员工安全培训登记表,包括姓名、身份、培训时间(开始时间、结束时间)、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容);
5、关键装置、重点部位档案(包括名录(危险物质名称、数量、性质、位置)、管理制度、安全检查报告等);
6、承包商档案(包括承包商资格预审、选择,承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料);
7、供应商档案(包括供应商资格预审、选择,供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料);
8、化学品档案(包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告(若有)4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害);
9、职业卫生档案(包括1、职业病危害项目申报表,2、 职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案,3、职业病防治工作计划和实施方案,4、职业危害因素监测、评价结果(报告),5、职业病防护设施台帐,6、劳动者个人防护用品台帐);
10、从业人员健康监护档案(包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史,2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果,3、职业健康检查结果及处理情况,4、职业病诊疗等劳动者健康资料)。
(四)计划、总结
1、年度安全工作计划(公司及所有部门均应有计划,公司的计划应包括安全投入计划,当然安全投入计划也可单列);
2、年度综合检修计划(含安全设施检维修计划,计划应做到“五定”:定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案;
3、安全培训教育计划(可单列,也可纳入安全工作计划);
4、年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划);
5、安全检查计划(每次综合检查及专项检查前,年初应有个总计划可纳入安全工作计划);
6、班组活动计划(可每季度制定);
7、隐患整改计划(方案);
8、公司及所有部门均应有年度工作总结;专项安全活动结束后也应有总结。
(五)应急预案及演练
1、事故应急救援预案;
2、重大危险源应急预案(可与事故应急救援预案合并,即可做成综合预案及现场处置方案);
3、关键装置、重点部位应急预案(现场处置方案)。
公司应急预案,应整合成一个有机整体。
小公司的专项应急预案最好是合并到公司综合预案及现场处置方案中。
4、应急预案评审记录;
5、应急预案备案证明(上级部门及协作单位签收记录);
6、应急须知向社会告知(如信息卡及发放记录);
7、应急救援预案培训记录;
8、应急演练方案;
9、应急演练记录;
10、应急演练效果评价报告;
(六)原始记录
1、安全会议记录(安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等);
2、厂、车间值班记录;
3、安全目标完成的考核记录;
4、安全责任考核记录(安全奖惩原始记录);
5、作业活动清单;
6、设备设施清单;
7、工作危害分析(JHA)及风险评价表(记录);
8、安全检查表分析(SCL)及风险评价表(记录);
(危害辨识及风险评价清单或报告)
9、重大风险及控制措施清单;
10、风险评价结果培训记录(以班组为单位组织的,可记入班组活动记录中);
11、年度风险评价(评审)及风险控制效果评审(检查)记录(报告);
12、重大危险源定期检测(报告)记录;
13、重大危险源评估报告;
14、重大危险源监控记录;
15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单(及更新记录);
16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录(在会议、班组活动记录中有也可以);
17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录;
18、法律法规及其他要求符合性评价报告(每年至少次);
19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录;
20、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录;
21、安全培训教育计划变更记录;
22、从业人员(含管理人员)上岗前培训及年度再教育考试(核)记录;
23、“四新”培训考试(核)记录;
24、新职工“三级”安全教育记录;
25、转岗、复工二、三级安全教育记录;
26、外来参观、学习人员安全须知培训记录;
27、外来施工单位作业人员安全培训记录(厂级、车间级);
28、班组安全活动记录;
29、安全培训教育需求识别记录(包括所有基层单位);
30、安全培训教育效果评价报告(记录);
31、安全设施专人管理(检查)记录(可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录);
32、安全设施检修记录;
33、安全阀、压力表校验记录(可制成表格形式,压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容;安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容);
34、防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录(报告);
35、安全联锁装置试验维护记录;
36、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录;
37、关键装置、重点部位年度安全检查报告;
38、安全生产管理部门考核承包人到位情况记录;
39、检维修记录(包括年度(月)综合检修计划、日常检维修计划的落实情况);
40、检维修交出及验收单;
41、有关管理部门(如安全部门)对检维修现场检查记录;
42、作业许可证存根(包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等);
43、作业风险分析记录(可与作业证记录合并);
44、承包商施工作业现场安全管理(检查)记录;
45、危险化学品出入库记录;
46、变更(人员、工艺、技术、设施、机构等)申请及验收表(记录);
47、应急咨询服务值班记录;
48、“一书一签”培训记录;
49、产品“一书一签”发放记录;
50、作业场所职业危害因素定期检测记录;
51、劳动防护用品(器具)定期校验及检查记录;
52、应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录;
53、应急救援器材检查维护记录(可放在专柜中,定期收集存档);
54、安全警示标志标识检查维修记录;
55、各类安全检查表(记录);
56、隐患整改通知书;
57、隐患整改验收及实施效果验证记录;
58、安全标准化绩效考核记录。
(七)其它资料
1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料;
2、文件化的安全生产方针、目标;
3、企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名);
4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书(内容有针对性,不能千篇一律);
5、建立安全生产委员会的书面文件;
6、安全管理网络体系框图;
8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书;
9、特种作业人员、安全培训合格证书;
10、安全费用提取的标准资料;
11、工伤保险缴费凭证;
12、生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见;
13、各种报警器、检测仪器的说明书;
14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料;
15、特种设备定期检验报告;
16、多个承包商交叉作业的安全管理协议(可写入合同中);
17、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料;
18、承包商施工现场管理情况的资料(入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等);
19、职业危害申报表;
20、事故调查处理报告(含未遂事故)。
(八)安全检查表
1、各级综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的《安全检查表》(检查表应至少包括检查项目、检查标准、检查方法等)。
安全标志牌使用原则
一、工厂外大门口需要的安全标志牌
1、在有车辆出入的大门需要设置限高、限宽的相关安全标志牌。
2、“禁止吸烟”安全标志牌。
3、根据工厂情况设置安全防护标志。如:“必须戴安全帽” ,“必须戴防护眼镜” ,“必须穿防护鞋”。
二、工厂内部需要的安全标志牌
1、在相关的场所设置警示标志
l 在配电室、开关等场所设置“当心触电” 。
l 在易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等伤害的机械作业车间,设置“当心机械伤人” 。
l 在易造成手部伤害的机械加工车间,设置“当心伤手” 。
l 在铸造车间及有尖角散料等易造成脚部伤害的车间,设置“当心扎脚” 。
2、在需要采取防护的相关车间门口设置强制采用防范措施的图形标志。
l 在易发生飞溅的车间,如焊接、切割、机加工等车间,设置“必须戴防护眼镜”。
l 在噪声超过85dB的车间,设置“必须戴护耳器” 。
l 在易伤害手部的的作业场所,如易割伤手的机械加工车间,易发生触电危险的作业点等,设置“必须戴防护手套” 。
l 在易造成脚部砸(刺)伤的车间,设置“必须穿防护鞋” 。
3、用警示条纹带区分不同的工作场所
l 重要的或危险的生产加工区可用红黄斑马带圈定,并在显著位置加贴“危险”警示标识,以示说明。
l 一般的工作区或临时仓储区等,可用黄黑斑马带圈定,加贴“警告”标识。
l 其它区域,如安全通道,OFFICE等区域的警示标识可加贴“注意”“小心”等标识,以示说明。
4、逃生路线及应急设备
l 用圆点和箭头标出逃生路线的方向。以最近的“出口”为准。
l 用标贴贴于有棱角,坡度,扶手和把手等位置,以显出层次感。
l 有台阶,坡度或易滑的位置,可使用防滑贴加以预防
l 所有“出口”都应在显著位置加贴“出口”标识(有要求可安装应急灯或采用荧光标识)
l 在配电房,空压房等设备室房门上加贴“不准进入”和其它警示标识,以示说明。
l 在所有应急设备旁,如“119”“消火栓”“洗眼站”等,加贴说明标识。
5、管道标志
在各种管道上加贴标签,标明层次、管道中的介质以及流向。
安全标志材料的选择
1、在表面不平整,或过分粗糙的墙面,应使用聚丙烯板材。
2、平整表面可采用自粘性不干胶。

安全标牌(标志)的用色标准
明确统一的标志牌是保证用电安全的一项重要举措,但由于导线的众多,颜色的不统一,在操作时,容易引发电气事故,所以,要规范操作,保障工作人员的人身安全。标志分为颜色标志和图形标志。颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的导线,或用来表示某处安全程度。图形标志一般用来告诫人们不要去接近有危险的场所。为保证安全用电,必须严格按有关标准使用颜色标志和图形标志。我国安全色标采用的标准,基本上与国际标准草案(ISD)相同。一般采用的安全色有以下几种:
1、红色:用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、信号旗、机器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示“禁止”的信息。
2、黄色:用来标志注意危险。如“当心触电”、“注意安全”等。
3、绿色:用来标志安全无事。如“在此工作”、“已接地”等。
4、蓝色:用来标志强制执行,如“必须带安全帽”等。
5、黑色:用来标志图像、文字符合和警告标志的几何图形。
按照规定,为便于识别,防止误操作,确保运行和检修人员的安全,采用不同颜色来区别设备特征。如电气母线,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,明敷的接地线涂为黑色。在二次系统中,交流电压回路用黄色,交流电流回路用绿色,信号和警告回路用白色。

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