规章制度及操作规程符合性评价
❶ 安全生产规章制度和操作规程管理制度
1、目的建立安全生产规章制度和安全操作规程的制订、审批、检查落实方法,确保所有安全生产规章制度及安全操作规程的完善和执行2、范围全体员工、所有岗位3、职责3.1主要负责人负责安全生产工作负责,建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程;组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议;3.2评审管理职能部门为相关管理人员、技术人员、操作人员和工会负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审工作,编制评审报告3.3安全科根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单后,负责文件的发放。3.4各班组、班组对本我厂安全生产规章制度和安全操作规程及时进行宣贯,传达给相关方。4、程序4.1制订程序4.1.1安全生产规章制度制订程序:由各管理班组等编写,由主要负责人审批,由安全科保管。4.1.2安全操作规程的制订程序:由各管理班组编写,由主要负责人审批,由安全科保管。4.2内容4.2.1安全操作规程内容应包括:a.正常开、停车操作程序;b.各种操作参数、指标的控制;c.安全注意事项和异常处理方法;d.事故应急处理措施;e.接触物品(油漆、天拿水、汽油等)的危险性;f.个体安全防护措施;4.2.1企业在新工艺、新技术、新装置投用前,组织编制新的操作规程。4.2评审4.2.1由主要负责人组织至少3年一次,或需要时的“安全生产规章制度和安全操作唤碰规程”符合性评审会议。由评审管理职能部门提供评审会议所需的文件和资料。4.2.2主要负责慧闹人负责我厂级不符合项的检查、纠正措施和验证;并由评审管理职能部门负责执行过程。4.2.3主要负责人制定我厂“安全生产规章制度和安全操作规程”;由评审管理职能部门负责我厂“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。4.2修订4.2.1在发生以下情况时,应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订:(1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时(2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时(3)当生产设施新建、扩建、改建时(4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时(5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时(6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时(7)当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时(8)其他相关事项4.2.2文件修订形式(1)根据文件修改通知单(内容),前链罩持有文件者进行手改,并填写修改记录(2)根据发放的文件修改页,持有文件者进行换页,并填写修改记录(3)根据新发放的修改、改版文件,持有文件者凭原文件进行更换。(4)对于改版、发放新文件,原文件收回,废止。4.5宣传培训4.5.1安全科及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。
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❷ 安全标准化中程序文件和规章制度有何区别
上述三者是在不同体系中的称呼。
在ISO进入中国之前,大家都把公司的各项规定称为规章制度。
后来引进ISO体系,体系将企业运行的各个主要环节称为要素(现在改称过程),并将支持企业运行的规定分为三个等级:手册、程序文件和作业指导书。这三个等级的文件,称为体系文件,而以前的管理文件习惯上称为规章制度。
1、手册:是规定非常宏观的企业运作的各职能的分工,还包括质量方针、目标等。
2、程序文件:是指导企业核心业务正常运行的指导文件,主要是跨部门的业务和流程规定;
3、工作指导书:是部门内部的操作细则。当程序文件没有涉及或程序文件没有详细规定时,部门可以作内部操作的补充文件,这就是工作指导书。
4、规章制度,由于新建体系文件与原规章制度有很多重复和冲突,所以很多企业逐步将规章制度的内容逐步作废,最后只剩下体系涉及较少的人事后勤类的和财务控制类的规章制度。
随着ISO体系标准的逐步完善,将来的体系文件必然覆盖公司全业务范围,老的规章制度的说法将不复存在。
❸ 安全生产法律法规、标准规范、规章制度操作规程的执行情况进行检查评估的制度
适用的安全生产法律法规、标准
及其他要求识别、获取和更新管理制度
1、目的
为了获取、更新、识别适用于本公司的安全生产法律法规、标准及其他要求,特制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司获取、更新安全生产法律法规、标准及其他要求以及适用性确认。
3、职责
3.1 安全部负责获取安全生产法律、法规、标准和其他要求,并确认其适用性,定期更新,并传达到相关部门。
3.2 各部门负责配合安全部获取相关法律、法规与其他要求,并上报安全部。
4、工作程序
4.1 获取内容:
4.1.1国家、地方颁布的安全生产管理的法律法规、标准和其他要求及国际条约里有关对安全生产管理的规定。
4.1.2其他要求事项
(1)行业标准中的安全生产管理要求;
(2)与有关机构的协定;
(3)非法规性安全生产管理指南等。
4.2 获取途径:
4.2.1安全部负责从专业报纸、杂志、网上及上级有关部门等渠道获取法律、法规与其他要求;
4.2.2安全部定期(每半年一次)与上级安全生产主管部门、行业主管部门联系,获取相关的安全生产法律法规与规定;
4.2.3各部门获取到法律、法规时报送安全部;
4.3 确认适用性:
4.3.1安全部根据本公司的特点,确认安全法律法规、标准与其他要求的适用性,填写《公司适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单》;
4.3.2《公司适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单》经厂长审批后下发到各相关部门。
4.4 符合性判断:
4.4.1安全部对照新确定的法律、法规,判断公司对安全生产法律法规的符合性,如不符合开展原因和责任分析,并提出整改计划及整改措施;
4.4.2安全部应每年至少组织一次对适用的法律法规、标准及其他要求进行符合性评价。评价应覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求,并出具评价报告。
4.5安全部应每年组织员工学习适用的安全生产法律、法规、标准,在新的法规、标准出台时,应及时组织学习,提高员工的守法意识,规范企业的安全生产行为。
4.6 当法律、法规、标准发生变更时,由安全部及时修改清单,并重新发放至各部门。
❹ 安全生产标准化达标评级现场检查些什么内容
安全生产标准化达标评级现场检查包括三部分,分别为:现场检查、询问工人、档案资料,一般来说询问工人也作为现场检查的部分。
一、现场检查内容:
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
现场检查安全文化运行效果。
安全承诺告知情况。
财务记录、行政文件。
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
从业人员参与风险评价活动的情况。
重大风险控制措施现场落实情况
现场检查是否存在重大隐患。
现场检查一级企业建立安全生产预警预报体系运行情况。
重大危险源安全监控报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等;
毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置;
毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。
应急救援器材、装备的现场状况
重大危险源现场测量防护距离;
重大危险源防范措施的落实情况。
查看变更实施现场。
法律、法规和标准的遵守情况。
工作岗位是否有有效的规章制度。
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。
从业人员上岗证。
抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况
抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员
抽查外来施工单位入厂证。
查看安全设施投入使用情况。
施工现场安全管理情况。
采用的设备、材料。
各种安全设施的配备情况。
各种安全设施的设置及运行情况
安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况。
安全设施的完整性。
安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。
监视和测量设备的完整性及校验合格标志。
特种设备登记标志。
特种设备日常维护保养状态。
特种设备检验合格标志。
特种设备是否有报废但仍在使用的现象。
标准规定的各类设备设施的完整性。
生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;
生产装置排空系统及火炬管理情况。
现场检查或抽查设备状况。
检维修作业人员配备劳动保护用品情况;
检维修作业现场的安全管理。
查看拆除作业现场安全管理。
拆除、报废、清洗作业现场安全管理。
装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。
厂区道路限速、限高、禁行等标志。
检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。
职业危害岗位警示标志和告知牌
风向标设置的位置是否合理。
相应安全防护用品(具)及消防设施与器材配备情况。
违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(“三违”)现象。
作业人员持作业许可证作业情况
监护人员是否持相应许可证监护。
保持作业环境整洁,消除安全隐患。
承包商作业现场管理。
机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理
检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场
现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。
现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况
作业现场职业危害管理情况。
现场检查:
1.作业场所区域划分情况;
2.作业场所有无住人;
3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。
报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。
工作场所职业危害因素的检测结果检测点设置及告知牌。
现场检查:
1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定;
2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。
现场检查:
1.防护器具配备是否正确、齐全;
2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便;
3.防护器具定期校验、维护,并记录和铅封。
作业人员是否按规定使用个体防护用品。
危险化学品储存情况。
现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。
公告栏、告知牌等。
现场检查:
1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况;
2.液位动态监控系统;
3.危险化学品输送管道安全设施。
剧毒化学品仓库安全管理情况
现场检查:
1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置;
2.充装设施。
废弃设施
现场检查:
1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性;
2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
现场查验:
1.企业是否设置了报警电话;
2.报警电话是否置于各岗位显著位置;
3.报警电话是否畅通。
现场检查:
1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜;
2.防护救护器材是否完好
有关事故整改和预防措施的落实情况。
对评价过程查出的问题 落实情况及整改效果。
二、现场询问工人
1、知道本企业安全生产方针和安全生产目标;
2、了解本部门的安全生产目标;
3、知道主要负责人的安全承诺;
4、清楚自己的安全职责;
5、了解风险评价制度的有关内容;
6、参与风险评价工作;
7、知道本岗位的危险、有害因素,工艺过程中的风险及应采取的控制措施;
8、熟练掌握使用应急救援器材和装备;
9、知道安全生产法、职业病防治法内容,掌握本岗位安全操作规程;
10、会如何处理工艺参数的偏离;
11、掌握原料罐区、聚合岗位应急预案;
12、清楚岗位职业危害情况、岗位检测结果;
13、会正确佩戴,使用个体防护用品;
14、了解应急指挥系统,了解应急救援队伍的组成、成员及自己的职责;
15、清楚内部、外部报警电话;
16、了解发生有害物外泄事故或火灾、爆炸各种事故时,应采取的措施;
17、事故抢救人员应了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。
三、看档案资料
1、法律、法规和标准
1.1法律、法规和标准的识别和获取
1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3、定期更新记录;
4、文件发放记录;
5、培训记录、告知书、宣传材料。
1.2法律、法规和标准符合性评价
1、符合性评价报告、记录;
2、不符合项整改记录。
2、机构和职责
2.1 方针目标
1、安全生产方针,年度安全生产目标;
2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;
3、各级组织的安全生产目标责任书;
4、各级组织年度安全生产工作计划;
5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
2.2负责人
1、安全生产责任制;
2、查企业安全生产标准化实施方案;
3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
4、安全文化建设计划或方案;
5、安全文化体系有关文件(二级企业应初步形成安全文化体系,一级企业有效运行安全文化体系);
6、主要负责人安全承诺书;
7、资源配备文件及使用记录;
8、查安委会会议记录或纪要;
9、安全生产工作汇报资料;
10、领导干部带班制度;
11、领导干部带班记录及考核记录。
2.3职责
1、安全生产责任制文件及内容(包括安委会和管理部门的安全职责);
2、安全生产责任制(包括各级管理人员和从业人员的安全职责);
3、安全生产责任制考核制度;
4、考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况;
5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
2.4组织机构
1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件;
2、注册安全工程师配备或委托文件;
3、安全生产管理人员的学历、工作经历;
4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同);
5、管理部门设置文件;
6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件;
7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
2.5安全生产投入
1、安全生产费用管理制度;
2、安全生产费用管理制度;
3、安全生产费用台帐;
4、企业为从业人员交纳保险凭证;
5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。
3、风险管理
3.1 范围与评价方法
1、风险评价管理制度(各部门和有关人员的职责与任务);
2、风险评价记录;
3、选用的风险评价方法;
4、风险管理制度;
5、风险评价准则和相关取值标准的内容。
3.2 风险评价
1、作业活动清单;
2、设备、设施清单;
3、风险评价报告;
4、各级机构组织开展风险评价的有关文件;
5、风险分析记录;
6、风险评价报告;
7、风险评价有关会议记录或纪要;
8、重大风险清单;
9、风险控制措施;
10、风险管理培训教育计划;
11、风险管理培训教育记录。
3.4 隐患排查与治理
1、隐患治理制度;
2、隐患治理台账;
3、隐患治理记录;
4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况;
5、重大隐患项目档案;
6、重大事故隐患的防范措施;
7、书面报告;
8、重大事故隐患的防范措施;
9、隐患整改计划;
10、本要素涉及的文件;
11、安全生产预警预报体系有关文件。
3.5 重大危险源
1、重大危险源管理制度的建立和执行情况;
2、安全评价报告或安全评估报告;
3、重大危险源档案;
4、安全监控报警设施台账;
5、重大危险源定期评估制;
6、定期安全评估报告;
7、重大危险源的设备、设施定期检查记录;
8、设备、设施的检验报告或检验合格证;
9、重大危险源应急救援预案;
10、重大危险源应急预案演练记录;
11、应急救援器材台账;
12、重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告备案资料;
13、重大危险源安全评估报告;
14、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。
3.6 变更
1、变更管理制度;
2、变更管理记录;
3、变更的风险分析记录;
4、变更风险的控制措施;
5、变更实施验收报告。
3.7 风险信息更新
1、风险评价记录或报告;
2、作业许可证;
3、风险评价报告、记录;
4、年度评审或检查报告,或者评审记录;
5、风险评价报告、记录。
3.8 供应商
1、供应商管理制度;
2、合格供应商名录、档案;
3、供应商选用、续用、评价记录;
4、与采购有关的风险信息。
4、管理制度
4.1 安全生产规章制度
1、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单;
2、企业安全生产规章制度签发文件;
3、文件发放记录。
4.2 操作规程
1、岗位操作规程;
2、文件发放记录;
3、操作规程签发文件;
4、新项目的操作规程。
4.3 修订
1、管理制度评审和修订制度;
2、安全生产规章制度、操作规程;
3、评审和修订记录;
4、评审、修订记录;
5、安全生产规章制度和操作规程;
6、发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件;
7、发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。
5、培训教育
5.1 培训教育管理
1、安全培训、教育制度;
2、安全培训、教育需求记录;
3、安全培训教育计划;
4、安全培训、教育记录;
5、安全生产费用台账或资金计划;
6、培训教育计划和记录;
7、从业人员安全培训教育档案;
8、安全培训教育计划;
9、变更记录;
10、培训教育效果评价记录;
11、安全培训教育制度;
12、安全培训教育计划;
13、安全培训教育记录、档案。
5.2 从业人员岗位标准
1、载明企业从业人员岗位标准的文件;
2、从业人员招聘资料、员工台账、档案;
5.3 管理人员培训
1、安全资格证书及培训档案;
2、安全培训教育档案。
5.4 从业人员培训教育
1、培训教育记录、档案;
2、从业人员安全培训教育档案、考核合格证明;
3、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;
4、特种作业操作证;
5、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划;
6、从业资格证;
7、管理台账;
8、培训记录、培训内容、考核内容。
5.5 其他人员培训教育
1、从业人员安全培训教育档案;
2、外来参观、学习等人员培训记录;
3、厂级承包商安全培训教育记录;
4、基层单位承包商安全培训教育记录。
5.6日常安全教育
1、安全活动计划;
2、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;
3、查班组安全活动记录;
4、部门安全活动记录;
5、安全活动记录;
6、月度安全活动计划。
6、生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设
1、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等;
2、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;
3、安全设施设计审查资料;
4、建设项目设立安全评价报告;
5、建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);
6、建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等);
7、设计、施工、监理单位的相关资质;
8、施工现场安全检查记录;
9、变更资料,包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件;
10、变更风险分析记录;
11、安全评价报告和审查报告等;
12、工艺设计文件;
13、新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
6.2 安全设施
1、安全设施管理台账;
2、安全设施管理制度;
3、安全设施维护保养检查记录;
4、设备检维修计划;
5、安全设施检维修记录;
6、安全设施拆除、停用资料;
7、监视和测量设备管理制度;
8、监视和测量设备台账;
9、监视和测量设备检验报告;
10、校验和维护记录。
6.3 特种设备
1、特种设备管理制度;
2、特种设备台账和定期检验报告;
3、特种设备台账和档案;
4、特种设备维护保养记录;
5、校验报告、检修记录;
6、特种设备档案;
7、定期检验申请资料;
8、特种设备档案和事故隐患台账;
9、报废的特种设备注销手续。
6.4 工艺安全
1、员工培训记录;
2、压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
3、安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
4、紧急停车系统分布图及维护记录;
5、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;
6、各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;
7、工艺控制流程图及自动化控制资料;
8、风险评价记录;
9、岗位操作规程;
10、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析(HAZOP)记录、报告;
11、定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析的记录、报告;
12、生产装置开车前安全条件确认检查表;
13、系统气密、置换及动设备空试记录;
14、装置开车方案;
15、操作规程和应急预案;
16、操作人员培训记录;
17、开车前隐患排查与整改记录;
18、停车方案;
19、停车操作记录;
20、操作记录;
21、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;
22、排空系统及火炬管理情况;
23、工艺操作记录及交接班记录。
6.5关键装置及重点部位
1、关键装置、重点部位管理制度;
2、关键装置、重点部位台账;
3、监督指导有关记录;
4、联系点活动记录;
5、关键装置、重点部位管理制度;
6、关键装置、重点部位档案;
7、关键装置、重点部位的监督检查记录;
8、关键装置、重点部位应急预案;
9、应急预案演练记录。
6.6检维修
1、设备检维修管理制度;
2、检维修记录;
3、年度综合检维修计划;
4、检维修风险分析记录;
5、检维修方案;
6、工艺、设备设施交付检维修手续;
7、检维修人员安全培训教育记录;
8、相应作业许可证及安全控制措施;
9、对检维修作业现场进行安全检查的记录;
10、检维修交付生产手续等。
6.7 拆除和报废
1、生产设施拆除和报废管理制度;
2、设施拆除和报废审批手续;
3、拆除作业风险分析记录;
4、拆除计划或拆除方案;
5、设施拆除交接手续;
6、分析、验收合格证明。
7、作业安全
7.1 作业许可
1、危险性作业安全管理制度或操作规程;
2、作业许可证。
7.2 警示标志
1、安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所;
2、警示标志和告知牌管理台账;
3、职业危害因素检测记录。
7.3 作业环节
1、承包商之间的安全生产协议;
2、检查记录;
3、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定;
4、机动车辆进入生产装置区、罐区手续;
5、动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。
7.4 承包商
1、承包商管理制度;
2、承包商管理档案、监督检查记录;
3、安全协议书;
4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
8、职业健康
8.1 职业危害项目申报
1、职业病危害因素识别记录;
2、职业病危害因素申报表及批复资料。
8.2 作业场所职业危害管理
1、职业危害防治计划和实施方案;
2、职业卫生档案;
3、从业人员健康监护档案;
4、职业卫生档案;
5、检查记录;
6、职业危害监测制度;
7、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划;
8、健康查体报告;
9、作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。
8.3 劳动防护用品
1、个体防护用品台账;
2、职业卫生防护设施台账;
3、个体防护用品台账。
9 、危险化学品管理
9.1 危险化学品档案
1、化学品普查表;
2、危险化学品档案。
9.2 化学品分类
1、化学品鉴别分类报告;
2、化验室化学试剂分类清单。
9.3 化学品安全技术说明书和安全标签
1、“一书一签”;
2、采购的危险化学品名录;
3、采购的危险化学品中文“一书一签”。
9.4 化学事故应急咨询服务电话
1、“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。
9.5 危险化学品登记
1、危险化学品登记证及资料。
9.6 危害告知
1、劳动合同及宣传、培训教育记录。
9.7 储存和运输
1、危险化学品安全管理制度;
2、危险化学品出入库记录;
3、检查记录;
4、巡线记录;
5、剧毒化学品安全管理制度;
6、剧毒化学品收发台账;
7、剧毒化学品备案资料;
8、危险化学品运输、装卸安全管理制度;
9、装车前后安全检查记录;
10、危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;
11、备案文件。
10、事故与应急
10.1 应急指挥与救援系统
1、应急救援预案。
10.2 应急救援设施
1、应急救援器材台账;
2、消防设施、器材台账;
3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录;
4、防护救护器材管理台账;
5、防护救护器材检查维护记录。
10.3 应急救援预案与演练
1、应急救援预案培训记录;
2、应急救援预案演练评价报告;
3、应急救援预案评审修订规定;
4、应急救援预案评审记录;
5、应急救援预案备案回执;
6、应急协作单位收到预案的回执。
10.4 抢险与救护
1、应急预案;
2、事故台账和调查报告;
3、事故或事件后,对预案评审的报告;
4、事故调查报告。
10.5 事故报告
1、事故管理制度。
10.6 事故调查
1、事故管理规定;
2、事故管理台账;
3、事故档案;
4、已发生事件的调查处理报告。
11、检查与自评
11.1 安全检查
1、安全检查管理制度;
2、安全检查计划;
3、各种安全检查表;
4、安全检查表应用培训记录;
5、检查表评审修订记录。
11.2 安全检查形式与内容
1、安全检查台账;
2、检查考核记录;
3、各种安全检查记录。
11.3 整改
1、检查问题整改记录;
2、检查记录。
11.4 自评
1、安全标准化自评管理制度;
2、开展自评的相关文件资料;
3、进一步完善的安全标准化工作的
❺ 危险化学品安全生产标准化范本
1、有AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准通用规范,就是上位仁兄说的,另外还有合成氨企业安全标准化实施指南、氯碱企业安全标准化实施指南等,不知道你需要哪个方面的。
❻ 危险化学品企业安全生产标准化都需要哪些记录
一)安全生产规章制度(1)安全生产责任制度;
(2)安全培训教育制度;
(3)安全检查和隐患整改管理制度;
(4)安全检维修管理制度;
(5)安全作业管理制度(含八大危险作业);
(6)危险化薯冲学品安全管理制度;
(7)生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度,特种设备安全管理制度、安全防护设施) (8)安全投入保障制度(安全生产费用管理制度);
(9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度;
(10)事故管理制度(包括事故报告制度);
(11)职业卫生管理制度;
(12)仓库、罐区安全管理制度;
(13)安全生产会议管理制度;
(14)剧毒化学品安全管理制度;
(15)安全生产奖惩管理制度;
(16)防火、防爆、防尘、防毒管理制度;
(17)消防管理制度;
(18)禁火、禁烟管理制度(可纳入防火防爆管理制度);
(19)特种作业人员管理制度。
其他制度:
1、安全生产委员会(安全领导小组)章程;
2、安全责任考核制度(应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等);
3、风险评价程序或指导书;
4、重大危险源管理制度;
5、识别和获取适用的安全生产法律法数掘歼规标准的管理制度;
6、建设项目安全设施“三同时”管理制度;
7、关键装置、重点部位安全管理制度;
8、监视和测量设备管理制度;
9、生产设施安全拆除和报废管理制度;
10、承包商管理制度;
11、供应商管理制度;
12、变更管理制度;
13、生产作业场所职业危害因素检测制度;
14、安全标准化绩效考核制度;
15、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度;
16、应急救援管理制度。
(二)工作台帐
1、生产设施台帐(设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐);
其中:
(1)设备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容)
(2)重要设备台帐(栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素(剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响)、生产管理及技术要求、实施情况等内容);
(3)特种设备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容);
(4)建构筑物台帐(栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容);
(5)安全设施台帐(栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容);
(6)监视和测量设备管理台帐(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等,设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、散州精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容);
2、职业卫生防护设施台帐(主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施,如冲淋器、洗眼器等;栏目设置应包括:种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容);
3、防护急救器具台帐(如空气呼吸器等,栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容);
4、个体防护用品发放台帐(记录发放和更换等情况);
5、安全警示标识台帐(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容);
6、灭火器材台帐(栏目设置同上);
7、事故台帐(内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容);
8、隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容);
9、安全检查台帐(包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容);
10、各类作业证审批台帐(按作业类别分别设立台帐);
11、安全费用提取及使用台帐(安全费用包括:完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护,安全检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,安全技能培训,应急演练发生的费用等);
12、新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组);
13、特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容);
14、从业人员安全培训教育台帐(企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况,);
15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐(车间级,栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容)
16、外来施工单位作业人员安全管理台帐(厂级、车间级);
17、安全生产奖惩管理台帐(厂级、车间级);
18、工业卫生监测台帐(包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容);
19、职业卫生体检台帐(检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容);
20、其它台帐,如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等,原则上有记录就应有管理台帐。
(三)档案
1、重大危险源档案(包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等);
2、重大隐患档案(包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案(五定)、竣工验收报告);
3、特种设备档案(包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等);
4、从业人员安全培训教育档案(一人一档,可做成员工安全培训登记表,包括姓名、身份、培训时间(开始时间、结束时间)、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容);
5、关键装置、重点部位档案(包括名录(危险物质名称、数量、性质、位置)、管理制度、安全检查报告等);
6、承包商档案(包括承包商资格预审、选择,承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料);
7、供应商档案(包括供应商资格预审、选择,供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料);
8、化学品档案(包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告(若有)4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害);
9、职业卫生档案(包括1、职业**害项目申报表,2、 职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案,3、职业病防治工作计划和实施方案,4、职业危害因素监测、评价结果(报告),5、职业病防护设施台帐,6、劳动者个人防护用品台帐);
10、从业人员健康监护档案(包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史,2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果,3、职业健康检查结果及处理情况,4、职业病诊疗等劳动者健康资料)。
(四)计划、总结
1、年度安全工作计划(公司及所有部门均应有计划,公司的计划应包括安全投入计划,当然安全投入计划也可单列);
2、年度综合检修计划(含安全设施检维修计划,计划应做到“五定”:定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案;
3、安全培训教育计划(可单列,也可纳入安全工作计划);
4、年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划);
5、安全检查计划(每次综合检查及专项检查前,年初应有个总计划可纳入安全工作计划);
6、班组活动计划(可每季度制定);
7、隐患整改计划(方案);
8、公司及所有部门均应有年度工作总结;专项安全活动结束后也应有总结。
(五)应急预案及演练
1、事故应急救援预案;
2、重大危险源应急预案(可与事故应急救援预案合并,即可做成综合预案及现场处置方案);
3、关键装置、重点部位应急预案(现场处置方案)。
公司应急预案,应整合成一个有机整体。
4、应急预案评审记录;
5、应急预案备案证明(上级部门及协作单位签收记录);
6、应急须知向社会告知(如信息卡及发放记录);
7、应急救援预案培训记录;
8、应急演练方案;
9、应急演练记录;
10、应急演练效果评价报告;
(六)原始记录
1、安全会议记录(安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等);
2、厂、车间值班记录;
3、安全目标完成的考核记录;
4、安全责任考核记录(安全奖惩原始记录);
5、作业活动清单;
6、设备设施清单;
7、工作危害分析(JHA)及风险评价表(记录);
8、安全检查表分析(SCL)及风险评价表(记录);
(危害辨识及风险评价清单或报告)
9、重大风险及控制措施清单;
10、风险评价结果培训记录(以班组为单位组织的,可记入班组活动记录中);
11、年度风险评价(评审)及风险控制效果评审(检查)记录(报告);
12、重大危险源定期检测(报告)记录;
13、重大危险源评估报告;
14、重大危险源监控记录;
15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单(及更新记录);
16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录(在会议、班组活动记录中有也可以);
17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录;
18、法律法规及其他要求符合性评价报告(每年至少次);
19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录;
20、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录;
21、安全培训教育计划变更记录;
22、从业人员(含管理人员)上岗前培训及年度再教育考试(核)记录;
23、“四新”培训考试(核)记录;
24、新职工“三级”安全教育记录;
25、转岗、复工二、三级安全教育记录;
26、外来参观、学习人员安全须知培训记录;
27、外来施工单位作业人员安全培训记录(厂级、车间级);
28、班组安全活动记录;
29、安全培训教育需求识别记录(包括所有基层单位);
30、安全培训教育效果评价报告(记录);
31、安全设施专人管理(检查)记录(可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录);
32、安全设施检修记录;
33、安全阀、压力表校验记录(可制成表格形式,压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容;安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容);
34、防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录(报告);
35、安全联锁装置试验维护记录;
36、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录;
37、关键装置、重点部位年度安全检查报告;
38、安全生产管理部门考核承包人到位情况记录;
39、检维修记录(包括年度(月)综合检修计划、日常检维修计划的落实情况);
40、检维修交出及验收单;
41、有关管理部门(如安全部门)对检维修现场检查记录;
42、作业许可证存根(包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等);
43、作业风险分析记录(可与作业证记录合并);
44、承包商施工作业现场安全管理(检查)记录;
45、危险化学品出入库记录;
46、变更(人员、工艺、技术、设施、机构等)申请及验收表(记录);
47、应急咨询服务值班记录;
48、“一书一签”培训记录;
49、产品“一书一签”发放记录;
50、作业场所职业危害因素定期检测记录;
51、劳动防护用品(器具)定期校验及检查记录;
52、应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录;
53、应急救援器材检查维护记录(可放在专柜中,定期收集存档);
54、安全警示标志标识检查维修记录;
55、各类安全检查表(记录);
56、隐患整改通知书;
57、隐患整改验收及实施效果验证记录;
58、安全标准化绩效考核记录。
(七)其它资料
1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料;
2、文件化的安全生产方针、目标;
3、企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名);
4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书(内容有针对性,不能千篇一律);
5、建立安全生产委员会的书面文件;
6、安全管理网络体系框图;
8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书;
9、特种作业人员、安全培训合格证书;
10、安全费用提取的标准资料;
11、工伤保险缴费凭证;
12、生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见;
13、各种报警器、检测仪器的说明书;
14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料;
15、特种设备定期检验报告;
16、多个承包商交叉作业的安全管理协议(可写入合同中);
17、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料;
18、承包商施工现场管理情况的资料(入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等);
19、职业危害申报表;
20、事故调查处理报告(含未遂事故)。
(八)安全检查表
1、各级综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的《安全检查表》(检查表应至少包括检查项目、检查标准、检查方法等)。